是的,是一樣交稅的。
老師:請(qǐng)教一下,既然一般納稅人開具13%的普通發(fā)票也要繳納13%的增值稅,那么在什么情況下需要開具普通發(fā)票?
一般納稅人開具普通發(fā)票也需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額嗎?
老師 一般納稅人,開具增值稅普通發(fā)票 也一樣需要納稅嗎
老師,請(qǐng)問一般納稅人開具的普通發(fā)票怎么做賬?需要繳納增值稅嗎?
老師一般納稅人開具的普通發(fā)票,是不是也要繳納增值稅,一般納稅人沒有起征點(diǎn)
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
嗯嗯 這樣 豈不是很不劃算 對(duì)方也只能做成本費(fèi)用票 不能抵扣
你們開出去的是收入 不是成本 和你們沒關(guān)系
嗯嗯 對(duì)方只能做費(fèi)用 我們開具屬于銷賬需要納稅
是的 一般小規(guī)模的要普票 要了專票他也抵扣不了
好的 謝謝老師
不用客氣的 工作愉快