同學(xué)你好,增值稅是一個(gè)流轉(zhuǎn)稅,只要商品,進(jìn)行了流轉(zhuǎn),他就需要交稅。發(fā)生了勞務(wù)服務(wù)的也都需要交稅,等于產(chǎn)生的價(jià)值進(jìn)行了流轉(zhuǎn),您就需要交這一稅種。
老師們好,想問(wèn)一下對(duì)于這個(gè)增值稅的具體到底是怎么樣的,有哪位老師方便詳細(xì)跟我說(shuō)說(shuō)嗎
老師您好,我們公司購(gòu)買(mǎi)的保本的結(jié)構(gòu)性存款,要繳納增值稅,但是我不知道增值稅申報(bào)的時(shí)候是在哪張報(bào)表里,具體填寫(xiě)哪個(gè)位置?麻煩知道的老師給我說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
竹子老師,我剛說(shuō)的那個(gè)問(wèn)題是別人掛靠到我公司的業(yè)務(wù),完工之后我才知道突然說(shuō)要來(lái)我公司開(kāi)個(gè)票給對(duì)方,那這樣我需要掛靠的個(gè)人向我公司提供材料票,勞務(wù)票,機(jī)械票是嗎?這些票開(kāi)過(guò)來(lái)是不是都要讓對(duì)方跟我公司補(bǔ)個(gè)合同是吧?具體老師能詳細(xì)跟我說(shuō)說(shuō)嗎?
老師,我公司裝修款320萬(wàn)已付完,原來(lái)簽合同的時(shí)候 老板跟對(duì)方講好是一個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在老板又重新跟對(duì)方談了要對(duì)方開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給我們,對(duì)方也答應(yīng)了,但對(duì)方說(shuō)只有3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我問(wèn)了對(duì)方,他們說(shuō)他們是一般納稅人的,我就想問(wèn)問(wèn)老師,裝修工程只有三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票對(duì)嗎? 這種情況下對(duì)方真的是一般納稅人嗎 ?
老師你好,我想問(wèn)下我們跟供應(yīng)商簽的合同對(duì)方寫(xiě)的基本戶,現(xiàn)在付款了對(duì)方要求我們付到他們一般戶,這樣的情況需要對(duì)方寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明嗎
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢(qián),需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開(kāi)不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開(kāi)方都不能用/想知道老師用的是什么類(lèi)型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
增值稅就是消項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的差額乘以稅率嗎
銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是您應(yīng)交的稅哦
銷(xiāo)項(xiàng)是您的收入,乘以稅率,進(jìn)項(xiàng)是您購(gòu)買(mǎi)材料支付的成本,乘以稅率
銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是交的稅,還是差額乘稅率是交的稅?
銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額是你要交的稅。
差額不用再乘以稅率了。