同學(xué)你好,增值稅是一個(gè)流轉(zhuǎn)稅,只要商品,進(jìn)行了流轉(zhuǎn),他就需要交稅。發(fā)生了勞務(wù)服務(wù)的也都需要交稅,等于產(chǎn)生的價(jià)值進(jìn)行了流轉(zhuǎn),您就需要交這一稅種。
老師們好,想問(wèn)一下對(duì)于這個(gè)增值稅的具體到底是怎么樣的,有哪位老師方便詳細(xì)跟我說(shuō)說(shuō)嗎
老師您好,我們公司購(gòu)買的保本的結(jié)構(gòu)性存款,要繳納增值稅,但是我不知道增值稅申報(bào)的時(shí)候是在哪張報(bào)表里,具體填寫哪個(gè)位置?麻煩知道的老師給我說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
竹子老師,我剛說(shuō)的那個(gè)問(wèn)題是別人掛靠到我公司的業(yè)務(wù),完工之后我才知道突然說(shuō)要來(lái)我公司開(kāi)個(gè)票給對(duì)方,那這樣我需要掛靠的個(gè)人向我公司提供材料票,勞務(wù)票,機(jī)械票是嗎?這些票開(kāi)過(guò)來(lái)是不是都要讓對(duì)方跟我公司補(bǔ)個(gè)合同是吧?具體老師能詳細(xì)跟我說(shuō)說(shuō)嗎?
老師你好,我想問(wèn)下我們跟供應(yīng)商簽的合同對(duì)方寫的基本戶,現(xiàn)在付款了對(duì)方要求我們付到他們一般戶,這樣的情況需要對(duì)方寫個(gè)情況說(shuō)明嗎
老師可以給具體的一個(gè)關(guān)于個(gè)體戶的查賬征收跟核定征收的一個(gè)稅率表嗎?有關(guān)增值稅及附加稅怎么繳納 個(gè)人所得稅怎么繳納的詳細(xì)說(shuō)明嗎?謝謝啦
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社保扣費(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄
增值稅就是消項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的差額乘以稅率嗎
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是您應(yīng)交的稅哦
銷項(xiàng)是您的收入,乘以稅率,進(jìn)項(xiàng)是您購(gòu)買材料支付的成本,乘以稅率
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是交的稅,還是差額乘稅率是交的稅?
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額是你要交的稅。
差額不用再乘以稅率了。