沒有發(fā)票也做賬 匯算清繳調(diào)增
老師,我們是代加工企業(yè),生產(chǎn)家具用的木板。原材料進的有紙,和木板。很多零碎的小供貨商不給我們開票,只有出庫單或者銷貨清單,這塊我應(yīng)該怎么做賬?
就是我們有家客戶是做家具行業(yè)的,是制定的,就是我們給客戶做櫥柜,或者是書柜,還有家具等;然后是去客戶家量好尺寸,我們又把尺寸給我們供貨商,供貨商賣給我柜體(就是已加工好的木板),他們是用平方米來計算,然后我們拿回來要用螺絲釘或者膠組裝成書柜或者是櫥柜那些,然后銷售給我們的客戶,我們開給客戶的發(fā)票是按套來開的,那老師麻煩請問一下,我做賬務(wù)處理的時候是先進原材料然后再領(lǐng)料進生產(chǎn)成本,然后在入庫存商品,再銷售;還是直接入庫存商品,直接銷售呢[愉快]
老師,您好!我這邊有個加工企業(yè),從去年開始加工生產(chǎn),可老板不愿意開原材料發(fā)票,去年我就按原材料廠家的出庫單和我們廠里的入庫單做了賬,讓他們盡快把發(fā)票開來,到現(xiàn)在就不給,我怎樣處理一下好
我們是煤礦生產(chǎn)企業(yè)井下施工井下施工,我們沒有施工的資質(zhì),然后掛靠的一個建筑公司,現(xiàn)在的問題是我用現(xiàn)金購進的原材料供應(yīng)商,然后原材料到了,入庫單還有材料發(fā)票并且材料發(fā)票的名頭是被掛靠單位,我想問我該怎樣做賬怎樣做會計分錄?我想問材料的發(fā)票的名頭為什么是被掛靠方,然后被掛靠企業(yè)應(yīng)該給我們開材料發(fā)票對嗎?開發(fā)票的貨物名稱應(yīng)該寫什么,麻煩給我詳細的解說一下。感謝感謝
老師好,我們單位是建筑企業(yè),施工隊當時為了購買材料便宜沒有開具發(fā)票,現(xiàn)在讓供貨商給補開了發(fā)票,我該怎么入賬,原賬是:借:預(yù)付賬款—施工隊貸:應(yīng)付賬款—供貨商,后期付款時供貨商給我們開具收據(jù)我們直接付款,憑證直接是借:應(yīng)付賬款—供貨商貸:銀行存款或應(yīng)收票據(jù),現(xiàn)在我該怎么入這個收到的發(fā)票呢,對方還是開的增值稅專用發(fā)票,麻煩老師給予幫助!謝謝!
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進項票進不來,又必須得開銷項票能直接負庫存出庫嗎
業(yè)務(wù)招待費匯算清繳怎么扣除
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)據(jù)來報嗎?
老師請教這道題要求計算2018年基本每股收益時,在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時間問題?
具體科目怎么做?
借原材料貸銀行存款 借生產(chǎn)成本貸原材料 借庫存商品貸生產(chǎn)成本
明白,,還是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,只是沒有發(fā)票不能抵扣進項稅是吧?老師?
老師我們對公賬戶收到一筆收入,但是沒有給對方開票!應(yīng)該走哪個科目?借方是銀行存款,貸方應(yīng)該對應(yīng)哪個科目?沒開票,但是公戶收到錢了?要記到當月的主營業(yè)務(wù)收入里嘛?
是的 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 無票收入
我們這月開的票比較多,可不可以等到下月給對方開票的時候記到下月的收入里?必須這個月做到收入里嘛?
可以不做 做預(yù)收賬款里面
具體科目怎么做?老師?借銀行存款,貸預(yù)收賬款, 等下月開票的時候, 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
這樣做可以嘛?
你好是的,可以這么做的。