你好 附表二有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一項(xiàng),會計(jì)分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
雙匯冷鮮肉廠家賣給我們冷鮮肉,因開的的專票,需要進(jìn)賬稅先抵扣,后進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出,才能不影響我們的免稅,申報(bào)表在哪里填寫進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄是啥?老師
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報(bào)稅時,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請問怎么辦
老師,我們公司是代理商,賣出商品后被退貨,我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了,退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,報(bào)稅時我發(fā)現(xiàn)我們進(jìn)項(xiàng)待抵扣的是已經(jīng)抵扣了,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。有3萬多,我又去找了前期的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對?如果有錯,麻煩老師幫我寫一下正確的分錄,謝謝
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個是一般計(jì)稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡易計(jì)稅,所以這個項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來劃分的話,它就得做一個進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項(xiàng)目,就是簡易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時候有個老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計(jì)審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計(jì)分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?銷賬稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
請問授權(quán)別的公司賣我們公司的產(chǎn)品,開特許授權(quán)費(fèi)發(fā)票,大類應(yīng)該選什么?
老師工商年報(bào)社保本期實(shí)際繳費(fèi)金額包括個人部分嗎
客戶要求我司提供一項(xiàng)檢測服務(wù)-特殊制程驗(yàn)證(我司制造業(yè))。此項(xiàng)服務(wù)不在產(chǎn)品合約中,屬于單獨(dú)服務(wù)。如何開票。開幾個點(diǎn)。品名怎么開
收到貨款5萬,其中稅金4千,實(shí)收4萬6怎么做賬
老師,公司名字的車,一次性記入費(fèi)用,可以嗎?
老師,現(xiàn)在有新規(guī)是一個法人名下只能開30萬的票么,如果超出就要繳稅么?是包括所有個體,小規(guī)模和一般納稅人嗎?
老師 麻煩問一下 上級公司給我們劃撥固定資產(chǎn),需要給我們開發(fā)票嗎?
雙方已經(jīng)扣完章的合同,如何運(yùn)費(fèi)
老師您好,請問一下開了90808的專票,9%的,然后需要多少13%進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個是怎么算的。
你好,a公司有自己的土地,土地分割,但是有好幾個股東的,該如何操作
好的,謝謝老師
會計(jì)把上個季度的憑證修改了一下往來賬,不影響利潤和收入,對這個季度的資產(chǎn)負(fù)債表有影響嗎?老師,還需要去稅務(wù)大廳修改嗎?
修改的憑證影響資產(chǎn)負(fù)債表
你好,自己再電子稅局就可以修改,不需要去稅局大廳修改的。
哦哦謝謝老師
不客氣? 祝工作順利哦!
另外老師再問問,我剛才說的冷鮮肉的那種情況屬于一般納稅人購進(jìn)貨物用于免稅項(xiàng)目這種情況吧
你好 是的? 是這樣的。
謝謝 老師
不客氣,滿意請給五星好評哦!