你好,同學(xué)。 你這是按銷售舊房進(jìn)行處理的,相關(guān)的利得要正常交相關(guān)的所得稅處理的,并入企業(yè)利潤一并交納的。
老師,我公司因城鎮(zhèn)整體規(guī)劃,收到政府撥付的搬遷補(bǔ)償款3000萬元,現(xiàn)公司新建廠房已完工,老廠房由政府收回,請問會(huì)計(jì)和所得稅怎么處理?具體分錄要怎么做?
一、M公司應(yīng)得政府拆遷補(bǔ)償款2.67億元,該地由A公司取得開發(fā)權(quán)。M公司與A公司共同出資方式,設(shè)立新的B房開公司,具體完成該地塊開發(fā),M公司以全部補(bǔ)償款入股,持有B公司30%的股權(quán),屆時(shí)M公司從B公司收回投資本息的方式,就是分回9300平米辦公用房。 M不參入B公司的具體經(jīng)營管理,亦不分享B公司的其他利潤。這個(gè)怎么進(jìn)行稅務(wù)處理呢 ? 二、M將在本市的其他不動(dòng)產(chǎn),亦折價(jià)給B公司,再換取B公司新開發(fā)的辦公樓計(jì)2萬平米(完成后,M公司共從B公司獲得2.93萬平米辦公樓)。 ?? M公司換出的不動(dòng)產(chǎn)共7處,總評估價(jià)約5.74億元,擬置換的辦公樓仍然按每平米2.87萬元計(jì)價(jià)。 ? 2.置換的舊房產(chǎn)已使用27~30年,M公司按25年折舊,目前賬面凈值可忽略不計(jì)。 ?? 3.有4處房產(chǎn)賬面原值為8100萬元,評估值3.5億元;兩處房產(chǎn)因歷史原因財(cái)務(wù)資料缺失,無法查出原值,評估值2.64億元;最后一處房產(chǎn)無完整產(chǎn)權(quán)手續(xù),賬面未入賬,評估值0.6億元。這個(gè)怎么進(jìn)行稅務(wù)處理呢
老師,您好,現(xiàn)在有一個(gè)實(shí)務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項(xiàng)業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進(jìn)水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營業(yè)務(wù),我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運(yùn)單施工單位。2021年4-5月31日,購進(jìn)水泥,價(jià)款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購進(jìn)水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬 借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng) 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進(jìn)的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請問:針對此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
老師,請問下面的題分錄怎么寫?16.12月17日,經(jīng)董事會(huì)決定,公司出資20000.00元,投資東莞恒企木制品加工廠40%股份。投資部湯凡申請支付該筆款項(xiàng),經(jīng)審批后,出納辦理了電匯轉(zhuǎn)賬付訖,手續(xù)費(fèi)15.00元銀行直接劃扣。17.12月17日,計(jì)提本月員工社保、住房公積金公司承擔(dān)部分。18.12月17日,稅局劃扣當(dāng)月員工社保費(fèi)用和住房公積金共計(jì)52705.36元,由銀行直接劃款支付。19.12月18日,倉庫收到深圳市利華商貿(mào)有限公司因質(zhì)量問題退貨的商品,倉庫葉志華驗(yàn)收合格入庫,開具了銷售退貨單和增值稅專用負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票上注明:貨款50336.00元,增值稅額6543.68元,價(jià)稅合計(jì)5687968元;銀行存款支付此次退貨的金額。20.12月18日,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),深圳市利華商貿(mào)有限公司因質(zhì)量問題退貨的商品是3日廣東天力皮具工貿(mào)有限公司送來的,采購部勞靈與廣東天力皮具工貿(mào)有限公司商議退貨,廣東天力皮具工貿(mào)有限公司同意我司將有質(zhì)量問題商品退回,且銀行存款支付采購?fù)素浛?,并開具增值稅專用負(fù)數(shù)發(fā)票給我司。
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時(shí),是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過: 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫的是[0]
員工工傷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),沒法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)??梢詥?/p>