借主營業(yè)務(wù)成本借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

老師,就是我們公司幫客戶修模,現(xiàn)在開了發(fā)票給他,但是我們這個修模也是叫外面做的,錢給了外面,入賬的時候我入了管理費(fèi)用里面去了7月份的時候了,現(xiàn)在我們這邊開了發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢??
老師我們6月份的時候跟一家國外公司約定,國外公司給我們公司設(shè)計大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬,同時6月份國外公司給我們開了一張商業(yè)發(fā)票,我們已經(jīng)把這商業(yè)發(fā)票入賬作為“主營業(yè)務(wù)成本”但是6月份當(dāng)時也沒簽訂合同,只是通過視頻會議通話約定,到了現(xiàn)在11月份圖紙還沒完成,國外公司突然說不給我們設(shè)計大橋圖紙,我們公司也不用給他們國外公司付款了,但是之前的商業(yè)發(fā)票已做賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款~國外公司?,F(xiàn)在我們公司也不會付款了,國外公司要把商業(yè)發(fā)票作廢了。這時候我們現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
老師,您好,我們有個客戶提前給我們轉(zhuǎn)入了培訓(xùn)費(fèi),可是等我們想要給他們開票的時候,結(jié)果她們公司名稱做了變更了?我們這邊要是開票咋辦現(xiàn)在?
老師,我們在工廠那里采購家具,他們負(fù)責(zé)售后的維修費(fèi)用,但是維修說是讓我們找人先維修,然后我們開票給工廠,工廠那邊把維修的錢轉(zhuǎn)給我們,但是我們開了發(fā)票出去,后面發(fā)現(xiàn)工廠直接把錢轉(zhuǎn)給工人了,我賬上開了票始終沒有收回來錢,這種怎么處理比較好呢
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。