借主營業(yè)務(wù)成本借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師,就是我們公司幫客戶修模,現(xiàn)在開了發(fā)票給他,但是我們這個(gè)修模也是叫外面做的,錢給了外面,入賬的時(shí)候我入了管理費(fèi)用里面去了7月份的時(shí)候了,現(xiàn)在我們這邊開了發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢??
老師我們6月份的時(shí)候跟一家國外公司約定,國外公司給我們公司設(shè)計(jì)大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬,同時(shí)6月份國外公司給我們開了一張商業(yè)發(fā)票,我們已經(jīng)把這商業(yè)發(fā)票入賬作為“主營業(yè)務(wù)成本”但是6月份當(dāng)時(shí)也沒簽訂合同,只是通過視頻會(huì)議通話約定,到了現(xiàn)在11月份圖紙還沒完成,國外公司突然說不給我們設(shè)計(jì)大橋圖紙,我們公司也不用給他們國外公司付款了,但是之前的商業(yè)發(fā)票已做賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款~國外公司?,F(xiàn)在我們公司也不會(huì)付款了,國外公司要把商業(yè)發(fā)票作廢了。這時(shí)候我們現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
老師,您好,我們有個(gè)客戶提前給我們轉(zhuǎn)入了培訓(xùn)費(fèi),可是等我們想要給他們開票的時(shí)候,結(jié)果她們公司名稱做了變更了?我們這邊要是開票咋辦現(xiàn)在?
老師,我們在工廠那里采購家具,他們負(fù)責(zé)售后的維修費(fèi)用,但是維修說是讓我們找人先維修,然后我們開票給工廠,工廠那邊把維修的錢轉(zhuǎn)給我們,但是我們開了發(fā)票出去,后面發(fā)現(xiàn)工廠直接把錢轉(zhuǎn)給工人了,我賬上開了票始終沒有收回來錢,這種怎么處理比較好呢
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。