借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
預(yù)付貨款時(shí),借應(yīng)付賬款貸銀行存款,收到對方發(fā)票時(shí)要怎么做賬呀?
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
老師, 我們購進(jìn)預(yù)付賬款的時(shí)候,我借預(yù)付賬款,貸銀行存,收到貨未收到發(fā)票,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,然后收到發(fā)票的時(shí)候又怎么做賬呢?
老師,一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時(shí) 借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發(fā)票,此時(shí)不記賬嗎? 等貨都發(fā)完,剩下貨款也都付了時(shí),此時(shí)還沒發(fā)票也是這樣記分錄嗎?借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 最后當(dāng)收到發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付貨款 這樣對嗎
公司收到一筆費(fèi)用 我當(dāng)時(shí)做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個(gè)科目怎么處理呀
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?