這個不能抵扣的。同學
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉(zhuǎn)出?
房東給我們開的房租費的票,10月我才知道有這個票,才拿到手。之前從來沒做過帳。 從第四季度10月開始每個月計提,3150房租費。 以前7月-9月的能不能補進去,能不能做以前的費用。 還是必須從10月開始。發(fā)票備注了房租費的期限2020.7.1-2021.6.30呢。
我們公司4月份成立的,都是小規(guī)模,今天申請通過了,從11.1開始我們是一般納稅人了。 有個發(fā)票是10月份房東開給我們的房租費,然后備注是2020.7.1-2021.6.30的12個月房租,這個票能作為進項稅額抵扣嗎?還是不能? 如果可以抵扣的是不是從11月開始?我們7-10按照小規(guī)模的做賬,不能做進項抵扣。從11月開始做?
老師,晚上好! 我們公司是一般納稅人,做餐飲住宿行業(yè),這個月開始在超市進貨,超市是小規(guī)模納稅人,他們這月開始可以全部開免稅普通,想問下,我們在超市購買的蔬菜豬肉等食材還是需要他們開專票才能抵扣嗎?超市給我們開免稅普通可以抵扣不?
公司場地租賃的房東一直給我們開的是普票,因為他是小規(guī)模,所以我們不能抵扣;現(xiàn)在得知房東稱還有他還有一個一般納稅人公司可以為我們開具專票,那是不是我們就可以和他重新簽訂租房合同,這樣從下個季度開始,對方就可以開具專票給我們抵扣了?
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤表,其他業(yè)務(wù)利潤是負數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開具是否正確?
費用發(fā)票比如說2024年發(fā)生費用次年才開發(fā)票過來這個怎么做賬 就銀行手續(xù)費發(fā)票次年才開出來 這個怎么入賬 我聽老師講解說匯算清繳前取得就行這個取得指的是在當年開出來匯算清繳前取得就行 還是說匯算清繳前開出來 有沒有補開發(fā)票一說 補開發(fā)票指的是已經(jīng)開出來的發(fā)票不合規(guī)再補開啥時候補開就記啥時候費用? 這個發(fā)票記賬是以開發(fā)票的時間確認到當期費用?
企業(yè)所得稅年度申報,納稅調(diào)整A105000項目明細表里,業(yè)務(wù)招待費費支出的金額是86404.7,請問我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購的一些辦公用品,是個人墊付的,現(xiàn)在需要給個人報銷,有采購合同和發(fā)票,采購合同和發(fā)票都是8000元,但個人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時間不經(jīng)營了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒有收入的情況下,開紅字發(fā)票嗎?
公司的開戶許可證和u盾都不見了,也不記得在哪個銀行開的對公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對公戶信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒有銀行信息的備案,
老師,學校應(yīng)收集團300萬,集團就把300萬給了學校,學校賬當時往來記錯記成 借 銀行存款 300萬 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬 要把往來調(diào)成應(yīng)收集團300萬,分錄怎么寫
因為10月開的稅票所以不能抵扣, 是不管10月,還是11月,還是12月,這個房租費的,都是小規(guī)模的做法。就做費用,不做進項稅額這個分錄。 這么理解對嘛
11月以后的可以抵扣了,但是之前的發(fā)票是不可以抵扣的,之后的發(fā)票要開專票
我的意思是我們的房租稅票是不含稅金額36000稅額1800 我們7-10的分錄就是直接每個月 做管理費用_房租費3150 11月開始是不是 管理費用-房租費3000 進項稅額150 還是11月,12月,都是跟10月一樣?
我們7-10的分錄就是直接每個月 做管理費用_房租費3150 11月開始是不是 管理費用-房租費3000 進項稅額150 這個分錄是對的,但注意發(fā)票十一月之后是專票才可以。
房東開給我們這個36000不含稅的就是5%專票哦。 是不是可以如上操作? 11月是不是勾選認證進項
同學,如果是專票需要認證的。