您好,合計(jì)數(shù)的稅率應(yīng)該還是13%,這樣就對(duì)了
怎么調(diào)某個(gè)商品的稅金和不含稅收入,使得不含稅收入合計(jì)*稅率=稅金合計(jì)
怎么調(diào)某個(gè)商品和不含稅收入和稅金,使得不含稅收入合計(jì)*0.13=稅金合計(jì)
老師,合同中有 3種不同的商品,約定了合同總金額 和 每種商品的總金額(每種商品總金額之和 等于 合同總金額),我們用合同總金額÷1.06 得出 總的不含稅金額,用 每種商品總金額÷1.06 得出 3種商品不含稅金額之和,問(wèn)題是:合同不含稅總金額 和 3種商品不含稅總金額 有0.01的尾差,這種怎么處理呢?
無(wú)票收入 194821.02 稅額是1948.21 價(jià)稅合計(jì)196769.23 開(kāi)發(fā)票收入205503.78 稅額2280.73 價(jià)稅合計(jì)金額207784.51 不含稅收入是400324.8 報(bào)個(gè)稅時(shí) 收入應(yīng)該是不含稅的還是價(jià)稅合計(jì)金額
進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅銷(xiāo)售收入×(稅率-稅負(fù))怎么演變成進(jìn)項(xiàng)票額加稅合計(jì)金額=不含稅收入×(稅率-稅負(fù))×(1+稅率)÷稅率老師怎么推的可以講下嗎
之前年度的稅率報(bào)錯(cuò)了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開(kāi)的所有發(fā)票,再開(kāi)正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計(jì)算?
#老師#,我們做一批貨物,單價(jià)50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問(wèn)題,客戶(hù)扣款1000元,現(xiàn)在要開(kāi)票,我們是修改單價(jià)還是修改數(shù)量,客戶(hù)不要開(kāi)紅字發(fā)票
私車(chē)公用,不止一輛,車(chē)子加油的發(fā)票需要注明車(chē)牌號(hào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠(chǎng),管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
可是21.23*0.13不等于2.77
怎么調(diào)某個(gè)商品和不含稅收入和稅金,使得不含稅收入合計(jì)*0.13=稅金合計(jì)
您好,是因?yàn)樾?shù)點(diǎn)差異造成的
那請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)呢
您好,小數(shù)點(diǎn)尾差是可以忽略的哦