你好 你不退 就得做收入去處理了 。 不能不繳納稅費(fèi)的
老師麻煩問(wèn)一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來(lái)得及嗎,聽課好像沒(méi)時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
沒(méi)有其他辦法沖掉嗎
你好 是的。 要做賬報(bào)稅的? ?
老板不愿意交,因?yàn)楣疽彩菗p失的,購(gòu)的原材料只能當(dāng)廢品,還要出稅錢
你好? ?那你也得做變賣處理? 這個(gè)也涉及報(bào)稅的哦。 就算是報(bào)廢? 這個(gè)你們也得有資料證明是正常報(bào)廢 這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出才可以稅前扣除的? ?
是不是還要涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
你好? ? ?正常損失不轉(zhuǎn)出。 非正常損失才需要轉(zhuǎn)出? ?
難道還要給客戶開票嗎?不開不行嗎?
你好? 你如果銷售出去 你可以不開票? 做無(wú)票收入處理。? ? ? ? 但是要記得報(bào)稅? ??
這個(gè)定金都收到2年多了啊,大概六萬(wàn),數(shù)額大,18年的稅率比現(xiàn)在還高呢?怎么補(bǔ)救???
你好 那你也得調(diào)整過(guò)來(lái) 轉(zhuǎn)到收入去補(bǔ)稅 。 還會(huì)有滯納金的? ??