只能退稅電子秤的100對應的進項稅13;包裝盒退不了
外貿(mào)企業(yè),有一票貨,比如進項發(fā)票票額101元,只有一項電子秤,但是出口報關的時候分為了兩項,分別是:電子秤100元,包裝盒1元,申報退稅怎么處理
老師,員工給公司購買電風扇,還有他給自己家買的咖啡機,開到一張發(fā)票了,他報銷只能報電風扇的錢,咖啡機不給報銷的,但因為兩個東西開到一張發(fā)票上了,進項稅抵扣時,會全部抵扣稅,所以我要對買咖啡機的100元進項稅,做進項稅額轉(zhuǎn)出,我想問的是,分錄我要怎么寫?進行進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,以前年度出口設備(包含安裝調(diào)試),由于疫情無法前往安裝調(diào)試,貨物已發(fā)至國外,報關單金額500萬元,已收款400萬元,由于我司無法前往安裝調(diào)試也不再安裝調(diào)試,故剩余的100萬元對方不再支付給我司,以前年度已經(jīng)申報過出口退稅管理,也進行了退稅。藍字發(fā)票免稅的以前年度也已開全。 問題1、針對無法履行的義務無法收款的部分100萬需要開具紅字發(fā)票不? 問題2、需要本年在出口退稅管理里面進行相應的負數(shù)申報不? 問題3、是要將無法收回的這部分100萬元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計算13%稅率得出銷項稅額,作為不開具發(fā)票申報增值稅銷項稅額不?或者選擇進項稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧?
你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權但沒有自己出口 去年年底有換場地 現(xiàn)在車間自己可以做些樣品和批量準確說現(xiàn)在應該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報關出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報關的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問題 因為按照貿(mào)易公司備案退稅 進項票要和報關單出口一致 現(xiàn)在不一致因為我們是一部分物料購買發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應該怎么操作?還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)?生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進項抵內(nèi)銷后全都可以退了 這樣就不存在報關單和進項發(fā)票 不一致的問題
外貿(mào)企業(yè) 出口退稅 有一筆業(yè)務新采購發(fā)票有問題。不予退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,已經(jīng)在稅務系統(tǒng)做了出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明稅務也審批通過了,比如出口的銷售額是10萬 轉(zhuǎn)內(nèi)銷13% 價稅合計就是113萬 采購價稅合計8萬 進項稅額9203.53元 那對應的賬務處理分錄怎么處理 ?
權益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
你好,老師!應付職工薪酬明細賬上二級明細只有工資,沒有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費用明細賬里都有工資,福利費,社保等,這個會計除了工資,其他都沒計入應付職工薪酬這個科目,那么匯算清繳時填A105050表中的福利費社保經(jīng)費等要是按應付職工薪酬明細賬填是沒數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費用填是有數(shù)的,我按哪個填呢?
老師,我們每個月發(fā)一次安全獎和周衛(wèi)生獎。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計提嗎?還是直接計入制造費用—福利費
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學什么行業(yè)的實操課?
股東分紅記入哪個科目哪個明細科目?
匯算清繳時,營銷服務費 填在期間費用的什么地方?
老師報企業(yè)個稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認定為不是小微企業(yè),那2025年預繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
出口報關的時候,可以直接報關電子秤101元,這樣都能退,可以這樣理解吧
對,你的理解是正確的