 
                            你好,可以這樣處理的,只設(shè)置一個(gè)科目核算,而不是同時(shí)設(shè)置預(yù)收和應(yīng)收

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候應(yīng)收賬款的貸方為負(fù)數(shù),一定要調(diào)整到預(yù)付賬款的借方嗎?不調(diào)可以嗎,直接以應(yīng)收賬款貸方負(fù)數(shù)顯示可以嗎?
老師,對(duì)于同一個(gè)公司,可以不同時(shí)開設(shè):應(yīng)收賬款跟預(yù)收賬款嗎?只用一個(gè)應(yīng)收賬款來顯示或者用預(yù)收來顯示?
老師,你好!在賬務(wù)處理中,同一個(gè)公司,應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款用其中一個(gè)就可以了是嗎?
老師,請(qǐng)問一個(gè)公司針對(duì)往來賬款,只用設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付就可以了吧,不用設(shè)置預(yù)收預(yù)付吧,然后再針對(duì)其他款設(shè)置其他應(yīng)收應(yīng)付款
老師新公司第一次是實(shí)收資本入賬,第二筆就是預(yù)收賬款。我用應(yīng)收賬款核算的。顯示應(yīng)收是負(fù)數(shù)!請(qǐng)問可以嗎?還是用預(yù)收核算顯示正數(shù)好?
 
                老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車,原來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場(chǎng)名字,請(qǐng)問這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?


好的。同理:應(yīng)付和預(yù)付也是這樣嗎?
老師,老板2019年跟公司借款100萬,2020年提供發(fā)票過來抵消借款,請(qǐng)問這100萬發(fā)票入今年損益嗎?
你好,應(yīng)付和預(yù)付也是這樣的。 100萬的發(fā)票需要計(jì)入今年的成本或者費(fèi)用核算
這樣今年突然多了這么多費(fèi)用,不異常嗎?
你好,如果是據(jù)實(shí)發(fā)生的,而不是虛開的發(fā)票,沒有什么異常的?
假如這些費(fèi)用是歸屬去年的,是有這項(xiàng)業(yè)務(wù)的,等到今年財(cái)務(wù)才知道這像業(yè)務(wù),怎么辦?
你好,那就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算了
如果列為今年費(fèi)用就不用調(diào),但是得說出合理的理由這些是今年的費(fèi)用
你好,是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問嗎
是的。如果這100萬入今年費(fèi)用,是不是還得有相關(guān)的合同證明呢?
你好,如果發(fā)票開具日期是今年的,就是計(jì)入今年費(fèi)用核算的?