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老師新公司第一次是實(shí)收資本入賬,第二筆就是預(yù)收賬款。我用應(yīng)收賬款核算的。顯示應(yīng)收是負(fù)數(shù)!請(qǐng)問(wèn)可以嗎?還是用預(yù)收核算顯示正數(shù)好?

2022-12-05 08:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-05 08:08

你好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),是需要調(diào)整到預(yù)收賬款欄次填寫(xiě)才是的?

頭像
快賬用戶(hù)2040 追問(wèn) 2022-12-05 08:09

那現(xiàn)在錄入憑證可以用應(yīng)收核算對(duì)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-05 08:12

你好,錄入憑證的時(shí)候,是可以用應(yīng)收賬款貸方的,但是編制報(bào)表需要計(jì)入預(yù)收賬款欄次

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你好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),是需要調(diào)整到預(yù)收賬款欄次填寫(xiě)才是的?
2022-12-05
你好! 預(yù)付貨款時(shí),用預(yù)付賬款科目核算 收到發(fā)票時(shí),往來(lái)科目用應(yīng)付賬款科目核算 月末同一個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款進(jìn)行核銷(xiāo),借應(yīng)付賬款,貸預(yù)付賬款。
2021-05-02
可以的,可以這么做。
2022-02-18
資 產(chǎn)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),往來(lái)可以重分類(lèi)的
2023-10-19
您好,1不設(shè)置預(yù)收是正確的。2就是只有期末明細(xì)負(fù)數(shù)的重分類(lèi),不是期末余額合計(jì)重分類(lèi)
2021-03-10
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