你好,金稅盤的抵扣了增值稅嗎?
老師,在申報(bào)增值稅時(shí)有個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在發(fā)票增值稅平臺沒抵扣,但是有,是不是就不要填,如果在抵扣系統(tǒng)抵扣了,沒沒做賬就要填?
我在稅務(wù)系統(tǒng)抵減了增值稅,賬上沒有做,如果補(bǔ)做賬,應(yīng)該怎么做?
老師您好!我發(fā)現(xiàn)去年12月份的增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)入賬時(shí)只做了管理費(fèi)用入賬,但是當(dāng)月沒有抵減增值,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),還能做增值稅抵減嗎?
增值稅加計(jì)低減在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)完需要做賬嗎?怎么做賬
我有增值稅加計(jì)抵減額 在報(bào)稅系統(tǒng)一直沒做到帳里 現(xiàn)在要用那個(gè)抵稅 我應(yīng)該怎么在帳里做分錄
老師,這個(gè)月新增員工一名,工資2萬,獎(jiǎng)金3.6萬。做兩個(gè)工資表還是把獎(jiǎng)金加入工資表做一張表
老師你好,有一家個(gè)體工商戶幫我公司開了票,個(gè)體工商戶嗯,我的賬號是他個(gè)人的,轉(zhuǎn)不過去錢,怎么辦?
一般納稅人增值稅抵扣是不是把賬上的進(jìn)項(xiàng)打印發(fā)來,對著勾選?
老師,本月新加一名員工,工資2萬,獎(jiǎng)金3.6萬,工資沒有個(gè)稅,獎(jiǎng)金個(gè)稅比如一千。那給他發(fā)工資時(shí),分兩筆支付,用途工資2萬和獎(jiǎng)金3.5萬,還是一筆按用途工資5.5萬付
老師請問,公司注銷了,以前有員工社保公司沒有交的,員工還能要求補(bǔ)繳嗎?
企業(yè)納稅總額與企業(yè)年報(bào)公式的數(shù)據(jù)不一致怎么寫情況說明
老師,公司注冊資本二萬元,老板投資款本月存入,工商和稅務(wù)這邊需要做什么嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開房屋租賃費(fèi)用于政府辦公,有哪些稅?得交多少稅款?
老板在客戶所在地開了一張近2萬元的煙酒發(fā)票,能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老板用公戶給客戶公司的經(jīng)理轉(zhuǎn)了5千元錢,備注了備用金,這個(gè)錢肯定不會(huì)再回來了,這個(gè)要怎么入賬呢
已經(jīng)抵扣了
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
為啥借管理費(fèi)用?
你之前購買的時(shí)候,難道不是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?
主營業(yè)務(wù)成本
你單位主營是銷售金稅盤的嗎?
我在稅務(wù)系統(tǒng)按抵減百分之十的進(jìn)項(xiàng)稅繳納了增值稅,但是當(dāng)時(shí)在賬務(wù)并沒有做抵減,想請問,我現(xiàn)在想補(bǔ)做分錄,怎么做?
我在稅務(wù)系統(tǒng)按抵減百分之十的進(jìn)項(xiàng)稅繳納了增值稅 這個(gè)是增值稅加計(jì)抵減?
嗯,對的。增值稅加計(jì)抵減。。
計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除