你好,同學。 預交是合同金額-分包作為計稅依據(jù),是可扣除,不是不用預交的
請問老師,我們是建筑業(yè)的一般納稅人,異地預繳增值稅的時候,我聽到說材料部份是不用預繳的,只有勞務方面的,也就是說9%稅率的業(yè)務部分才要預繳,這種說法對嗎
請教下:我們是建筑勞務公司,開給總包250萬的發(fā)票【其中材料:130萬+勞務120萬】我們在預繳申報的時候,需要扣除材料的130萬嗎? 開出去的發(fā)票是:9% (材料+安裝費) 250萬 供應商進項的發(fā)票是:13% (材料發(fā)票) 130萬 一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款。 我們預繳2%的稅,在預繳時候,需要扣除材料費嗎?
樸老師 但是按老師前面的說法是等出稅單了在做賬務處理,只要一出稅單我們就得去銀行交 用不到預繳的那部分費用,預繳海關(guān)的稅金只是平時先扣稅(昨天說這部分可以不做賬務處理)等后面稅單出稅單才賬務處理
老師,建筑裝飾企業(yè),一般納稅人,前兩個月接了一個裝修工程收到對方一筆預付款項100萬,當時沒有按稅法規(guī)定收到預收款的時候預繳增值稅,本月稅局發(fā)現(xiàn)要求我們更正前兩個月的申報表,并繳納滯納金,請問是按多少稅率預繳呢,直接按9%還是3%,采用一般計稅方法
您好老師,請問一下,我公司建筑行業(yè),大部份項目在異地,異地增值稅是強制性2/3個點的,這個稅負率對我們來說很高了,那我們能不能深圳本有不繳稅或者是繳極少的增值稅?稅負率才0.1,請問這個當?shù)囟惥质强慈臧惖囟愗?,還是只看深圳本地增值稅稅負率?
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進項稅額明細表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)不是買價+相關(guān)稅費+達到用用途前的費用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務費發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務成本,貸應收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調(diào)賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?