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老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在取得預(yù)收款之前所發(fā)生的各類支出,比如設(shè)計(jì)費(fèi)支出,取得的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額是先計(jì)入“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”月末結(jié)轉(zhuǎn)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”,實(shí)際銷售發(fā)生開銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)再轉(zhuǎn)入“進(jìn)項(xiàng)稅額”嗎?

2020-10-29 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-29 17:21

你這些發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了嗎

頭像
快賬用戶1870 追問 2020-10-29 17:21

已經(jīng)認(rèn)證了

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-29 17:21

已經(jīng)認(rèn)證的,直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅里面的

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你這些發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了嗎
2020-10-29
你好,如果本月不打算認(rèn)證的話,先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。認(rèn)證的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2025-04-02
先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-04-01
同學(xué)你好 你們認(rèn)證了嗎
2021-04-27
你好,這樣操作可以的
2020-08-16
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