你好,增值稅的稅率是1%,附加稅是增值稅的12%,然后所得稅是利潤(rùn)總額乘25%。
請(qǐng)問(wèn)下,我們是一般納稅人,那么在本省外地的項(xiàng)目是不是都要根據(jù)發(fā)票開票金額來(lái)去預(yù)繳呀?我們之前是小規(guī)模,季度不超30萬(wàn)就不用去預(yù)繳增值稅,那這個(gè)月開始我們升級(jí)為一般納稅人是不是就不存在這些優(yōu)惠政策呀?就是開多少就要按2個(gè)點(diǎn)去預(yù)繳多少呀?
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人開票1萬(wàn)元,都要繳納那些稅金(不考稅收優(yōu)惠政策,),具體多少錢?
小規(guī)模納稅人,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),但有開專票1000元,現(xiàn)在又有優(yōu)惠政策,按1%開的,要交多少增值稅
小規(guī)模納稅人企業(yè),專票3個(gè)點(diǎn)開了190多萬(wàn),這些增值稅是否都按實(shí)際稅額繳納,有沒(méi)有其他優(yōu)惠政策
你好,想咨詢一個(gè)問(wèn)題,公司是小規(guī)模納稅人,優(yōu)惠政策季度45萬(wàn)免增值稅,那季度開票是46萬(wàn),那是不是只是這1萬(wàn)元繳納增值稅?
公司法人轉(zhuǎn)10000元給經(jīng)理,讓經(jīng)理付10000業(yè)務(wù)費(fèi),這一萬(wàn)也是公司錢,經(jīng)理和法人分別在報(bào)銷費(fèi)用中加還是減
請(qǐng)教老師,四月份手工賬記賬憑證,4月份的工資是五月份開的,記賬憑證用哪個(gè)
匯繳清算時(shí),調(diào)增后補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填制
老師 出口企業(yè)CIF成交方式,發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)等,計(jì)入銷售費(fèi)用嗎 ?
我們需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我沒(méi)報(bào)過(guò),這是什么稅,我按什么申報(bào)
老師好!請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款可以沖應(yīng)付賬款嗎
老師,a,b,c,三個(gè)都是我們自己的公司,24年a公司賣材料給b公司,b公司加工成設(shè)備后賣給c公司,價(jià)值390萬(wàn),今年不想這么做了,想c公司沖紅b公司,b公司沖紅給a公司,這樣做合不合理?
老師好,請(qǐng)問(wèn)木材加工廠的小規(guī)模納稅人,單位沒(méi)有銷售收入,但是在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)了工人的工資了,是否有影響呢?另如何做賬務(wù)處理呢?
具體是多少錢,占1萬(wàn)的百分多少呢
同學(xué),你直接用1萬(wàn)塊錢去成上面的稅率就行了,上面我都告訴了你比例了。
個(gè)稅、印花稅不用繳納的嘛
你說(shuō)你是小規(guī)模納稅人,并沒(méi)有說(shuō)你是個(gè)體戶,只要沒(méi)有單獨(dú)說(shuō)是個(gè)體戶,那我們交都是企業(yè)所得稅,我上面給你寫了所得稅的稅率是25%。印花稅是根據(jù)合同繳納的,不是你開票的金額。
1萬(wàn)繳納150元,是1.5%沒(méi)錯(cuò)吧
算比例的話1萬(wàn)繳納150元,是1.5%沒(méi)錯(cuò)
可以說(shuō)1.5點(diǎn)吧
是的,可以說(shuō)1.5點(diǎn)沒(méi)錯(cuò)。