你好 把預(yù)收賬款全額繳納增值稅。確認(rèn)收入是按照會計(jì)準(zhǔn)則開具
預(yù)收一萬元賬款,全額開具發(fā)票。依據(jù)服務(wù)合同,本期只能確認(rèn)5000收入。 分錄: 借:銀存10000 貸:預(yù)收9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-增 566.04 本期確認(rèn)收入。 借:預(yù)收 4716.98 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4716.98 那么在申報(bào)增值稅時(shí)按照開票金額全額申報(bào)增值稅,后續(xù)如果剩余部分也確認(rèn)收入,但是這部分增值稅之前已經(jīng)繳納。報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入會大于申報(bào)增值稅的銷售額。這種情況如何處理?
不動產(chǎn)租賃預(yù)收款項(xiàng),增值稅跟會計(jì)處理,收到預(yù)收款時(shí)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生,還需要預(yù)繳稅款還是全額繳稅?另外全額開發(fā)票情況下會計(jì)處理,是做預(yù)收還是確認(rèn)收入?
老師你好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在收到預(yù)收款的時(shí)候預(yù)繳土地增值稅。那么在收到全款確認(rèn)收入的時(shí)候。還要預(yù)繳土地增值稅嗎?也就是說在確認(rèn)收入的時(shí)候土地增值稅會計(jì)上怎么處理。
【多選題】 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺,假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會計(jì)處理正確的有(?。?。 A.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) B.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 D.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額
1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺,假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會計(jì)處理正確的有()。A.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)B.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:合同負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)C.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入D.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
就是稅務(wù)上預(yù)收全額交增值稅,然后會計(jì)上做預(yù)收賬款,分月確認(rèn)收入?我們還比較特殊,是羽毛球訓(xùn)練場地會員卡充值,充值的同時(shí)按不動產(chǎn)租賃全額開具了增值稅發(fā)票,這樣開票合適不?跟預(yù)付卡那個(gè)處理是不是性質(zhì)不一樣
你好,性質(zhì)應(yīng)該屬于預(yù)付卡,不是開具不動產(chǎn)
我們正常的羽毛球場地開票也是開的場地租賃,這是跟稅局溝通過的,就是會員卡充值這一塊稅局不讓我們開預(yù)付卡發(fā)票,
那這個(gè)就不是預(yù)付卡性質(zhì),就是提前收預(yù)收款