你好,是的,銷項稅都記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅銷項稅貸方
小規(guī)模開普票的銷項稅記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,那小規(guī)模代開專票的銷項稅也記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎,
小規(guī)模代開專票的銷項稅額和開普票的銷項稅額一起記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅里面嗎
老師小規(guī)模納稅人銷項開票,普票,專票稅額記到貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅可以嗎?
小規(guī)模企業(yè)開增值稅專票,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅是記到銷項稅額里面嗎
老師,小規(guī)模納稅人四季度既開了普票又開了專票,普票計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,專票計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,期末怎么做分錄?
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應(yīng)該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
小規(guī)模也記入銷項稅額中嗎,不是一般納稅人才記入銷項稅嗎
那是進項稅,如果不能抵扣就進入成本。
小規(guī)模的銷項稅不是只有應(yīng)交稅費-增值稅,這一個明細科目嗎
嗯呢,因為他進項稅不可抵扣就沒有分銷項稅和進項稅。
這怎么說的不一樣呢
正常一般納稅人,設(shè)計的科目就有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅和進項稅,如果小規(guī)模納稅人科目設(shè)計就可以不分
小規(guī)模的稅費可以不怎么管嗎,在設(shè)置明細這塊