你好,是的,銷項稅都記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅銷項稅貸方

小規(guī)模開普票的銷項稅記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,那小規(guī)模代開專票的銷項稅也記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎,
小規(guī)模代開專票的銷項稅額和開普票的銷項稅額一起記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅里面嗎
老師小規(guī)模納稅人銷項開票,普票,專票稅額記到貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅可以嗎?
小規(guī)模企業(yè)開增值稅專票,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅是記到銷項稅額里面嗎
老師,小規(guī)模納稅人四季度既開了普票又開了專票,普票計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,專票計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,期末怎么做分錄?
老師你好 單位做個稅申報可以從左邊登錄嗎
請問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個電腦上登錄個稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個體戶了,個體戶應(yīng)該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個時候商家應(yīng)該給我開票嗎?后來是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項業(yè)務(wù)屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項?
2021年10月成立的公司,需要申報2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點專票,報稅的時候是按1個點報,還是3個點報呢
往年把簡易計稅的進項稅額抵進項了,要改以前的申報表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改???
小規(guī)模也記入銷項稅額中嗎,不是一般納稅人才記入銷項稅嗎
那是進項稅,如果不能抵扣就進入成本。
小規(guī)模的銷項稅不是只有應(yīng)交稅費-增值稅,這一個明細科目嗎
嗯呢,因為他進項稅不可抵扣就沒有分銷項稅和進項稅。
這怎么說的不一樣呢
正常一般納稅人,設(shè)計的科目就有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅和進項稅,如果小規(guī)模納稅人科目設(shè)計就可以不分
小規(guī)模的稅費可以不怎么管嗎,在設(shè)置明細這塊