您好,同學,賣廢品會計分錄 借庫存現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入 應交稅費-增值稅-銷項稅額
請問老師,企業(yè)賣廢品的錢 開的是普通發(fā)票。是要計入貸方銷項稅額嗎?
老師你好我們公司是建安企業(yè)(一般納稅人)承建的項目是一般計稅項目,從園藝公司和苗圃場購進的花草樹木取得銷售方開具的免稅增值稅普通發(fā)票,我建安公司能否直接按賣方(普通發(fā)票票載金額)的9%計算抵扣進項稅額。該批花卉樹木都是賣方自產(chǎn)的產(chǎn)品
老師,請問①一般納稅人開具的增值稅普通發(fā)票上的銷項稅額和增值稅專用發(fā)票上的銷項稅額是一樣的嗎,都列為企業(yè)當期的銷項稅 ②作為增值稅一般納稅人的買方收到作為增值票一般納稅人的賣方開具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上的進項稅額能夠作為進項稅進行抵扣嗎?
老師,如果企業(yè)賣報紙廢品等,取得的收入,對方?jīng)]給開票,只有收據(jù)。做賬 計入 營業(yè)外收入,還需要計提銷項稅嗎?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺代開的機票、服務(wù)費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務(wù)費,那么發(fā)票上面也有相應的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務(wù)稅應該是哪里來交?。克_的這個金額應該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標準給他的,然后他這個金額應該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務(wù)費一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應如何來辦?
老板有個公司,經(jīng)營鋼材銷售,他朋友也想?yún)⑴c合作,資金一人出一半,利潤也一人一半,但是他朋友不想以實收資本來投資,請問老師如果這樣他打進的款項怎么會計處理?后面產(chǎn)生的利潤及本金怎么轉(zhuǎn)給他朋友才合規(guī)呢?以及要產(chǎn)生哪些稅呢?謝謝老師
小規(guī)模納稅人舉辦賽事購買車輛無償捐贈出去,需要繳納稅款不
你好,老師,一般納稅人公司國際物流公司,開報關(guān)費用可以開普票?還是一定要開專用發(fā)票
老師咨詢一下,小規(guī)模公司,2023年開票6400元,用戶給匯款到公戶了,但財務(wù)做的收款是現(xiàn)金收款。原因是這個公司只做了這一筆業(yè)務(wù),再沒有其他業(yè)務(wù),銀行流水一直沒有給代賬公司,所以才做的現(xiàn)金收款,今天把賬拿回來了,發(fā)現(xiàn)銀行余額7000,賬面銀行余額是0,銀行流水都沒有做賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整,沒做賬的銀行交易怎么補呢?
老師,企業(yè)之前和員工簽合同,由于社保原因,現(xiàn)在想重新統(tǒng)一簽訂一次,是否需要把之前的已簽訂的合同做了解除合同,還是不需要就是簽訂新的就可以了
以前買的二手車記成本里了,現(xiàn)在又買了一輛我想記固定資產(chǎn)可以嗎
這個銷項稅額一般納稅人可以抵扣嗎
不是說普通發(fā)票沒得抵扣的嗎
你好,對方是不是收廢品的企業(yè)?
我剛剛發(fā)的這2張圖片你看一下,這是網(wǎng)站教材
您好,同學,是可以抵扣的啊,對方是從事這方面
那就是哪怕對方開的是普通發(fā)票也可以抵扣
您好,普通發(fā)票是不可以抵扣的啊
問題他就是普通發(fā)票啊
不好意思,剛才看成專用發(fā)票了,普通發(fā)票是肯定不可以抵扣的
那不可以抵扣,也是開成銷項稅嗎
你好,是的,抵扣跟開銷售發(fā)票沒有關(guān)系的啊
我理解的意思是專用發(fā)票才單獨把銷項稅和進項稅分開來做分錄。之前看過的視頻都比如餐費報銷之類的發(fā)票就直接價稅合計在一起的
要是這樣的話,開了銷項稅又沒得抵扣。且不是合計銷項稅的時候要把它另外算
您好,當月沒有抵扣額,就是按銷項稅額繳納稅款
如果有進項稅抵扣就可以抵扣嗎?
雖然買廢品這個不用去較真,但是問清楚好點
您好,同學,進行稅額用于企業(yè)經(jīng)營的可以抵扣,不是經(jīng)營的發(fā)票不可以抵扣
打錯字了,是賣費品
從你的發(fā)票來看,如果是專用發(fā)票是可以抵扣的啊
是普通發(fā)票,我想再次發(fā)圖片給你,又發(fā)不上來
就是看到是普通發(fā)票,他做的分錄和你發(fā)給我的一樣。所以我就想弄清楚究竟開成銷項稅額有沒有得抵扣進項稅額
您好,同學,普通肯定不可以抵扣