你好,剛接過來不用調(diào),先按他的余額表建賬,后續(xù)發(fā)現(xiàn)問題再做分錄調(diào)整
老師,在代理記賬公司工作,剛接到一個(gè)公司的賬交給我做,他的賬都是錯亂的,我該怎么調(diào)整呢?
老師,怎么整理亂賬?從代理記賬接過來的賬要調(diào)嗎
從代理記賬公司接回來的賬,要這么建賬
現(xiàn)在我們從代理記賬那接過來的賬很亂,整理需要時(shí)間,現(xiàn)在要辦這個(gè)季的季報(bào),我可以先把這個(gè)季的先做了,按給我的期初數(shù)據(jù)先做著,等報(bào)完季報(bào)再去整理之前的賬嗎,因?yàn)楹枚鄶?shù)據(jù)不準(zhǔn),需要調(diào)以前年度損益
老師你好,剛接過來的賬,之前的 賬是代理記賬公司做的,銀行存款都是亂做的,和流水,余額也對不上,這個(gè)要怎么處理呢
進(jìn)項(xiàng)類發(fā)票抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在進(jìn)行抵扣類勾選,動車票咱們的表算出來是75.9,做賬也是75.9,現(xiàn)在電子稅務(wù)局是75.92,差0.02,電子稅務(wù)局的這個(gè)75.92可以勾選嗎?二是,如果可以勾選,和稅務(wù)局相比,做賬少了0.02,要調(diào)賬嗎,咋調(diào),會計(jì)分錄是啥,跨年的賬(2024年)
老師請問工商年報(bào)中養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師,請問一下3月發(fā)放工資4月申報(bào)。我3月申報(bào)了。2月也申報(bào)了,多申報(bào)了能不能修改成0申報(bào)工資啊,還是必須大廳刪除啊。
哪些部門的費(fèi)用應(yīng)該歸入制造費(fèi)用,工程部的社保是計(jì)入制造費(fèi)用嗎
老師,對方打款多打了,我們給他退回去多打的部分,然后按照原來打的錢-退回的錢這樣開票,是可以的哈。
農(nóng)副產(chǎn)品銷售;新鮮蔬菜零售;新鮮水果零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;水產(chǎn)品零售;鮮肉零售;鮮蛋零售;服裝服飾零售;鞋帽零售;箱包銷售;辦公用品銷售;日用百貨銷售;日用品銷售;玩具銷售;化妝品零售;五金產(chǎn)品零售;針紡織品銷售;母嬰用品銷售;衛(wèi)生潔具銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);商業(yè)綜合體管理服務(wù);停車場服務(wù);家政服務(wù);辦公設(shè)備租賃服務(wù);會議及展覽服務(wù);集貿(mào)市場管理服務(wù);餐飲管理;酒店管理;物業(yè)管理;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;市場營銷策劃;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);柜臺、攤位出租;住房租賃 我想問商業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照更改成以上內(nèi)容總卡在這一步是哪些內(nèi)容不能寫
老師好,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,去年采購商品80盒,實(shí)際用現(xiàn)金支付貨款74盒,之前會計(jì)做賬直接按80盒入庫了,今天公司又讓我支付還未付款的6盒用公戶賬支付的?
老師,為什么別人賣了設(shè)備,賬上原值和報(bào)表不一致,我的就是一致的,是不是我做錯了,還有匯算清繳是按照固定資產(chǎn)折舊表來填的吧
公司購買產(chǎn)品用來研究,金額不大,計(jì)入什么科目
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
預(yù)付賬款報(bào)表里金額太大了
預(yù)付賬款太大的話可以調(diào)到應(yīng)付賬款項(xiàng)目