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我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,跨月的增值稅發(fā)票不能作廢了,要開紅字發(fā)票,那賬務上要怎么處理呢?會計分錄要怎么做呢?

2020-10-28 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-28 15:41

你好,開具的紅字發(fā)票賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??, 貸:主營業(yè)務成本

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快賬用戶2683 追問 2020-10-28 15:44

報稅已經(jīng)報了,要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 15:45

你好,你 是申報有錯誤嗎??

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快賬用戶2683 追問 2020-10-28 15:47

9月開了一張發(fā)票,然后10月份開紅字發(fā)票把它沖掉。但是9月份的這張發(fā)票的稅已經(jīng)申報交稅了,

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齊紅老師 解答 2020-10-28 15:49

你好,9月份本來就需要正常申報納稅啊 11月份申報10月份的稅款,才是按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票之后的收入,稅額申報啊?

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你好,開具的紅字發(fā)票賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??, 貸:主營業(yè)務成本
2020-10-28
同學你好 要開紅字發(fā)票的
2020-12-04
您好,正在給您回復,謝謝
2023-01-29
你好 請問一下,你們認證了嗎
2023-01-29
你好,具體的是哪一個系統(tǒng)里面的?
2023-01-30
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