你好!影響當(dāng)期增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對(duì)方不開發(fā)票進(jìn)來了,我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個(gè)要選嗎
和對(duì)方公司有銷售和采購,那樣會(huì)計(jì)科目只用一個(gè)應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報(bào)了一筆收入,專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請(qǐng)問金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告需要申報(bào),問必須要報(bào)送嗎
老師,對(duì)方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)稅費(fèi)讓對(duì)方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個(gè)在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個(gè)8000需要做分錄嗎?
請(qǐng)問一下,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖,是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票,是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請(qǐng)問一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬,其中管理費(fèi)7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬,其中交通費(fèi)2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請(qǐng)問這些沒有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字,謝謝
老師,那這樣的話。是不是我的增值稅應(yīng)交:14萬多?企業(yè)所得稅交:3萬5千多?教育費(fèi)附加:4千多,地方教育附加:2千多。這樣子是不是我一共要交稅18萬多?
你沒有其他的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣或者是費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅嗎?
有的,我有一張88萬的進(jìn)項(xiàng)票,可抵扣10萬出點(diǎn),這樣是不是我的企業(yè)所得稅。 這樣是不是我少交10萬出點(diǎn)的稅?
增值數(shù)是按你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額抵扣,企業(yè)所得稅是按你們的成本費(fèi)用與收入的差額計(jì)算。
哦,我明白了一點(diǎn)點(diǎn)了 老師我們舉個(gè)例子,你看我理解對(duì)不對(duì)? 如果我開一張9%發(fā)票金額10萬,我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張13%6萬元,最后我應(yīng)交增值稅是:1354.23元。 我的成本是設(shè)備6萬元,1萬元人工,5千元零星材料,共計(jì)7萬5千元。 我的收入是10萬-7萬5=2萬5千元 最后我的企業(yè)所得稅計(jì)算是:25000*25%=6250元。 教育費(fèi)附加:247.70元 地方教育費(fèi)附加:165.14元 最后共計(jì)應(yīng)交稅費(fèi):8017.07元 老師勞煩你看看我的理解方式是否正確?謝謝老師
你好!增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)看你實(shí)際開票金額,收入減成本費(fèi)用是不含稅金。
好的!明白了! 就是收入和成本費(fèi)用都是按照不含稅來計(jì)算的。
你好,是的,如果你取得的是進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票是可以抵扣的,這一塊兒是按不含稅金額計(jì)算。