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老師,請(qǐng)問一下,我公司是一般納稅人,開一張9%的發(fā)票,是工程服務(wù)費(fèi)。要開170萬金額。這樣我們公司需要交納哪些稅呢?

2020-10-28 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-28 15:30

你好!影響當(dāng)期增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅

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快賬用戶9027 追問 2020-10-28 15:41

老師,那這樣的話。是不是我的增值稅應(yīng)交:14萬多?企業(yè)所得稅交:3萬5千多?教育費(fèi)附加:4千多,地方教育附加:2千多。這樣子是不是我一共要交稅18萬多?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 15:43

你沒有其他的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣或者是費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅嗎?

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快賬用戶9027 追問 2020-10-28 15:45

有的,我有一張88萬的進(jìn)項(xiàng)票,可抵扣10萬出點(diǎn),這樣是不是我的企業(yè)所得稅。 這樣是不是我少交10萬出點(diǎn)的稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 15:55

增值數(shù)是按你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額抵扣,企業(yè)所得稅是按你們的成本費(fèi)用與收入的差額計(jì)算。

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快賬用戶9027 追問 2020-10-28 16:03

哦,我明白了一點(diǎn)點(diǎn)了 老師我們舉個(gè)例子,你看我理解對(duì)不對(duì)? 如果我開一張9%發(fā)票金額10萬,我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張13%6萬元,最后我應(yīng)交增值稅是:1354.23元。 我的成本是設(shè)備6萬元,1萬元人工,5千元零星材料,共計(jì)7萬5千元。 我的收入是10萬-7萬5=2萬5千元 最后我的企業(yè)所得稅計(jì)算是:25000*25%=6250元。 教育費(fèi)附加:247.70元 地方教育費(fèi)附加:165.14元 最后共計(jì)應(yīng)交稅費(fèi):8017.07元 老師勞煩你看看我的理解方式是否正確?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-28 16:09

你好!增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)看你實(shí)際開票金額,收入減成本費(fèi)用是不含稅金。

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快賬用戶9027 追問 2020-10-28 16:11

好的!明白了! 就是收入和成本費(fèi)用都是按照不含稅來計(jì)算的。

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齊紅老師 解答 2020-10-28 16:21

你好,是的,如果你取得的是進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票是可以抵扣的,這一塊兒是按不含稅金額計(jì)算。

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