你好,同學(xué) 你這里分擔(dān)利潤(rùn)230,這是稅后利潤(rùn)230 這里正常應(yīng)該是230/(1-外國(guó)稅率)來(lái)計(jì)算的 你這里是按沒(méi)有繳納稅處理,所以直接加了230處理的
因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬,這個(gè)月的銷(xiāo)售收入是4萬(wàn),然后管理費(fèi)用是4萬(wàn)多,原材料是2萬(wàn)多,具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面,那么就沒(méi)有本年利潤(rùn)了,本年利潤(rùn)有借方余額是這樣做的么,要是錯(cuò)了能不能說(shuō)明一下應(yīng)該怎么寫(xiě),然后本年利潤(rùn)有借方余額表明這個(gè)公司虧損了,利潤(rùn)是否無(wú)法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤(rùn),但是我下半年沒(méi)有利潤(rùn),利潤(rùn)是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個(gè)賬, 我問(wèn)的問(wèn)題請(qǐng)老師一一說(shuō)明
老師,我有1問(wèn)題,從國(guó)外分回的稅后利潤(rùn)230這個(gè)金額是稅后的,怎么直接加到會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額里面了,這個(gè)是稅前的,是有什么公式嗎?這方面的我不太懂
老師,我的,利潤(rùn)表里面的累計(jì)凈利潤(rùn),跟資產(chǎn)負(fù)債表里面的, 未分配利潤(rùn)(期未-期初)金額對(duì)不上的,不知道是什么原因,有用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)科目,但是這個(gè)差額也是不這個(gè)科目的差額,
老師,請(qǐng)問(wèn)我這樣的會(huì)計(jì)分錄怎么處理? 由于前面的會(huì)計(jì)一直以來(lái)把股東分紅款做到管理費(fèi)用中去了(累計(jì)金額為100萬(wàn)),到這個(gè)月比如應(yīng)分的利潤(rùn)總額為230萬(wàn),但是目前未分配利潤(rùn)科目下的余額只有50萬(wàn),該怎么處理這個(gè)分錄呢?將利潤(rùn)分配的余額做到跟實(shí)際一致為230萬(wàn)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),我3月份利潤(rùn)上面的有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)據(jù),然后我上傳第二季度的利潤(rùn)表到稅局網(wǎng)站,稅局本月金額就是本季度金額,然后我利潤(rùn)表第二季度是沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入的,有數(shù)據(jù)是因?yàn)榈谝患径攘粝聛?lái)的,現(xiàn)在的問(wèn)題是,我按照利潤(rùn)表上面的金額填進(jìn)去,稅局網(wǎng)站本年累積金額又加多了一次營(yíng)業(yè)外收入的金額,這個(gè)是怎么回事啊?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
那答案是錯(cuò)了嗎?
你這里沒(méi)有說(shuō)明境外繳納的金額和稅額,所以這里是沒(méi)考慮換算為稅前的,不能說(shuō)是錯(cuò)誤的 默認(rèn)為境外沒(méi)繳納