這個(gè)申報(bào)不了,只有匯算清繳才可以申報(bào),平時(shí)自己申報(bào)不了,需要支付單位代扣代繳,
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人如何在手機(jī)APP上申報(bào)一次性獎(jiǎng)勵(lì)納稅?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一次性獎(jiǎng)金,同一人在多家公司有年終獎(jiǎng),每一家公司可以按一次性獎(jiǎng)金申報(bào)一次嗎?還是一個(gè)人只能在期中一家公司,一年只能按一次性獎(jiǎng)金申報(bào)一次
老師您好:我想請(qǐng)問(wèn)一下年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)怎么計(jì)算個(gè)人所得稅
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)年終一次性獎(jiǎng)金在個(gè)人申報(bào)系統(tǒng)是怎么填寫(xiě)申報(bào)的?
老師您好,如果單位應(yīng)該申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金而未申報(bào),按照工資薪金申報(bào),該如何處理呢?獎(jiǎng)金在上一年度一月,
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅發(fā)票加專票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳什么時(shí)候申報(bào)
這個(gè)是次年3.1開(kāi)始做,但是這個(gè)年終獎(jiǎng)是需要單位那邊申報(bào),自己申報(bào)不了,你要申報(bào)也是和工資薪金并入了,單獨(dú)選擇不了,單獨(dú)這個(gè)項(xiàng)目申報(bào)話,更正上面回復(fù),你要是單獨(dú)申報(bào)必須單位代扣