您好,并入申報(bào)月的工資里一起申報(bào)工資薪金所得呀,這個(gè)現(xiàn)在申報(bào)只能記在24年成本費(fèi)用里了,
全年一次性獎(jiǎng)金,單位已經(jīng)申報(bào)。匯算清繳時(shí)可以拆分一部分到工資收入,一部分按照一次性獎(jiǎng)金申報(bào)嗎?如果可以,匯算清繳如何操作?
老師:我公司可以按全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)嗎?如果按全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)提示未填寫正常工資薪金所得
你好,老師一次性獎(jiǎng)金在9月發(fā)放,10月申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了薪金工資,全年一次性獎(jiǎng)金忘記申報(bào)了,可以11月份申報(bào)上全年一次性獎(jiǎng)金嗎
您好,老師,比如我這月發(fā)了全年一次性獎(jiǎng)金3萬元,我平時(shí)的工資是9000,那么我這次如果按照全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào),我應(yīng)該怎么交稅呢
老師 全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)該如何申報(bào)
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
是匯算2023年個(gè)人所得稅,發(fā)現(xiàn)沒有一次獎(jiǎng)金核算方式變更途徑,現(xiàn)在想跟正2023年的個(gè)稅申報(bào),這樣可以嗎?
您好,可以更正申報(bào)的,但是時(shí)間過幾月了,要交滯納金的
就是想問這個(gè)問題,如果不是漏報(bào),只是從薪金轉(zhuǎn)成了一次性獎(jiǎng)金,也會(huì)有滯納金嗎?
哦哦,只要是更正到以前期間申報(bào),因?yàn)檫^了申報(bào)期,都是有滯納金的,不管是改了什么項(xiàng)目來申報(bào)
老師,能否測算更改個(gè)稅減少額和滯納金哪個(gè)更合算呢?
您好,跨年很難的,因?yàn)樯陥?bào)了個(gè)稅的工資才能在稅前扣除,我們把金額改了,那所得稅匯繳申報(bào)要納稅調(diào)整了
那就是不要改了?可是,萬一涉及到因?yàn)檫@個(gè)原因好多人個(gè)稅增加了3000以上也不改嗎?
您好,改,滯納金也沒有多少,跟老板說是要幫員工個(gè)稅策劃,不要說漏申報(bào)了
謝謝老師
能不能只改一個(gè)人或者幾個(gè)人,從系統(tǒng)上自己改還是稅務(wù)局改方便呢?公司會(huì)受影響嗎?
您好,可以只改一個(gè)人或幾個(gè)人,把原來申報(bào)的數(shù)據(jù)導(dǎo)出來,然后修改后再上傳就好了,自己在??自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)改很方便的,不會(huì)受影響的