同學你好 是的,原分錄負數(shù)就行了

請問老師,如果上個月的工資計提和發(fā)放數(shù)據(jù)有誤,這個月要紅沖重新做,是不是分錄不變,數(shù)據(jù)做負數(shù)就可以了?
老師 請教下 上個月給客服開的發(fā)票開錯了 這個月把上個月 發(fā)票沖紅 開了負數(shù)發(fā)票 然后又開了個正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負數(shù)與一正數(shù)一樣的金額,只是規(guī)格型號開錯了 所以沖紅重開了
這月紅沖上月發(fā)票,是不是得把客戶手上第二聯(lián)拿回來和當月負數(shù)發(fā)票放一起做一筆紅沖分錄,當月重新開具的正數(shù)發(fā)票就正常做賬務處理?這個發(fā)票怎么發(fā),有點不清楚
老師,這個月發(fā)現(xiàn)上個月計提社保數(shù)據(jù)不對,可以這個做更正分錄,然后重新做正確的計提和發(fā)放?
老師,上個月計提的工資,我這個月負數(shù)沖掉了,那我這個月做8月工資發(fā)放的時候怎么做分錄,我思路是按照截圖去做發(fā)現(xiàn)不對,
沒有稅費支付記錄,海關繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
發(fā)放紅沖也是一樣嗎?
還是要貸:銀行存款?(正數(shù))
不對,是借:銀行存款(正數(shù))?
借銀行存款正數(shù)就行了