這個一般是指開了專票不能用于抵扣要進(jìn)行轉(zhuǎn)出 收到專票時 借管理費(fèi)用—招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款。 后來認(rèn)為這個出差費(fèi)是招待人員的屬于招待費(fèi),不能抵扣要轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用—招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是怎么回事?怎么操作
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 系統(tǒng)怎么操作
跨年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 要怎么操作
在電子稅務(wù)里我把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在怎么操作把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)回來
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
公司上新三板,需要具備哪些條件
剛到建筑公司,涉及到我們是被掛靠方,人家是掛靠方,我們收他1.5%管理費(fèi),涉及跨市預(yù)繳稅費(fèi),比如5月份他們預(yù)繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會計和我說了一句,這個他們交的稅費(fèi)應(yīng)該來說算是他們的成本的,說成本票什么的,我沒懂什么意思
接賬回來做,發(fā)現(xiàn)期初賬務(wù)上的留底進(jìn)賬金額,跟電局上的留底進(jìn)賬金額差了一萬多,怎么辦呢?
請問公司賣化妝品,然后贈送美容儀器,儀器拿進(jìn)項(xiàng)票回來了,做費(fèi)用還是什么,小規(guī)模
銷售機(jī)動車發(fā)票怎么開具
未開票客戶可以沖掉應(yīng)收賬款中還沒開票的客戶嗎
之前月份的已抵扣怎么辦
分錄怎么寫,要補(bǔ)稅嗎?
上面就是他的分錄。
老師,那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,就必須補(bǔ)交增值稅,對吧?
主要情況是這樣的,我的一般納稅人準(zhǔn)備降小規(guī)模了,然后賬面還有待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,我就想著處理掉!看哪些能轉(zhuǎn)出!
但又怕這個節(jié)骨眼轉(zhuǎn)出引起稅局注意
這個一般不會的,應(yīng)該不怎么查的
老師,同城的住宿專票,我入的是業(yè)務(wù)招待費(fèi),是要轉(zhuǎn)出的,對吧?
不要做業(yè)務(wù)招待費(fèi),直接做成其他費(fèi)用就可以抵扣了
做成什么???
企業(yè)員工也可以在當(dāng)?shù)刈∷?,做成出差費(fèi)
那就是差旅費(fèi),對吧?
同學(xué),您好,可以這樣理解。