您好。 看您的描述,是發(fā)生了部分銷(xiāo)售退回,這時(shí)候應(yīng)該是您給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,沖減收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅
公司網(wǎng)上通過(guò)平臺(tái)銷(xiāo)售貨物,確認(rèn)訂單后貨物直接由供應(yīng)商發(fā)出,銷(xiāo)售收入由平臺(tái)扣除服務(wù)費(fèi)后轉(zhuǎn)回。發(fā)生銷(xiāo)售退回的公司自己承擔(dān),但供應(yīng)商不給開(kāi)票,這種還走的公賬,應(yīng)該怎么處理及應(yīng)需要哪些附件呢?謝謝老師
老師,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣(mài)貨給個(gè)人,然后個(gè)人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒(méi)有成本發(fā)票可以提供。平臺(tái)那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對(duì)公賬戶(hù)的,這樣對(duì)公賬戶(hù)又有錢(qián)收入,這樣怎么報(bào)收入?如果是報(bào)了不開(kāi)票收入,但是又沒(méi)有成本發(fā)票回來(lái)。這種情況怎么處理,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷(xiāo)無(wú)進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?還是只能申報(bào)收入,沒(méi)有成本,純繳稅?
【例2-24】立華紡織公司9月份銷(xiāo)售A產(chǎn)品800件,價(jià)目表中標(biāo)明不含稅售價(jià)為650元/件,因購(gòu)買(mǎi)數(shù)量較大給予10%的商業(yè)折扣,折扣額與銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,同意給予對(duì)方20%的銷(xiāo)售折讓。 在對(duì)方未付款并且未作賬務(wù)處理時(shí),對(duì)方單位應(yīng)將該發(fā)票聯(lián)和稅款抵扣聯(lián)主動(dòng)退還銷(xiāo)貨方。銷(xiāo)貨方收回后重開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,會(huì)計(jì)處理為: 借:應(yīng)收賬款 423 072 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 374 400 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 48 672 老師這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入374400是怎么計(jì)算的呢?
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷(xiāo)合同,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。合同約定:除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對(duì)外銷(xiāo)售之前,乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷(xiāo)責(zé)任,沒(méi)有售出的W商品須退回給甲公司,同時(shí)甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N(xiāo)售給其他的客戶(hù)。至2019年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售W商品1000件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為100000元,增值稅稅額13000元,已通知甲公司并辦妥相關(guān)發(fā)票及手續(xù)費(fèi)確認(rèn)事項(xiàng)(手續(xù)費(fèi)適用增值稅稅率為6%),相關(guān)款項(xiàng)均未結(jié)算。2019年7月16日收到乙公司轉(zhuǎn)入的代銷(xiāo)款項(xiàng)(已扣除手續(xù)費(fèi))。判斷甲公司簽訂的合同類(lèi)型是什么?____;判斷甲公司需履約的義務(wù)有幾項(xiàng)?____;判斷甲公司的履約方式是什么?____;判斷甲公司的W商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移的具體時(shí)間?____;2019年6月3日,甲公
甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人2019年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷(xiāo)合同,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售W商品1000件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。 合同約定:除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對(duì)外銷(xiāo)售之前,乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷(xiāo)責(zé)任,沒(méi)有售出的W商品須退回給甲公司,同時(shí)甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N(xiāo)售給其他的客戶(hù)。 至2019年6月30日,乙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售W商品1000件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為100 000元,增值稅稅額13 000元,已通知甲公司并辦妥相關(guān)發(fā)票及手續(xù)費(fèi)確認(rèn)事項(xiàng)(手續(xù)費(fèi)適用增值稅稅率為6%),相關(guān)款項(xiàng)均未結(jié)算。2019年7月16日收到乙公司轉(zhuǎn)入的代銷(xiāo)款項(xiàng)(已扣除手續(xù)費(fèi))。 判斷甲公司簽訂的合同類(lèi)型是什么?____; 判斷甲公司需履約的義務(wù)有幾項(xiàng)?____; 判斷甲公司的履約方式是什么?____; 判斷甲公司的W商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移的具體時(shí)間?____;
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專(zhuān)票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷(xiāo)計(jì)入了研發(fā)支付 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用,房租不能加計(jì)扣除,匯算清繳時(shí)可以不把房租歸集到其他費(fèi)用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報(bào)的企業(yè)年報(bào)和發(fā)展情況報(bào)表,能把房租歸集到研發(fā)費(fèi)用里嗎,因?yàn)榉孔赓M(fèi)和研發(fā)相關(guān)
幫我計(jì)算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤(rùn))分別是多少,合計(jì)是多少。 然后50萬(wàn)整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤(rùn))分別是多少,合計(jì)是多少。 注:城建,教育費(fèi)附加都是0.05稅
員工的加班費(fèi)計(jì)入工資還是福利費(fèi)
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來(lái)視察工作,財(cái)務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢?
老師 這個(gè)表按照什么填寫(xiě)啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因?yàn)橐驗(yàn)檠b修結(jié)果不滿(mǎn)意 沒(méi)給錢(qián) 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個(gè)月底給錢(qián) 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬(wàn)元 如果沒(méi)有攤銷(xiāo) 從下個(gè)月開(kāi)始攤銷(xiāo)剩余攤銷(xiāo)的年限嗎?
24年度賬上有1項(xiàng)資產(chǎn)處置時(shí)多計(jì)提一個(gè)月折舊,審計(jì)和匯繳的時(shí)候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤(rùn)的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫(xiě)?
辦公室房租沒(méi)有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣(mài)貨給A公司,A賣(mài)給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
可能是我表達(dá)不對(duì),我是想問(wèn)我們這種銷(xiāo)售方式,供應(yīng)商不給開(kāi)票,我們?cè)撚檬裁锤郊弦?guī)的確認(rèn)銷(xiāo)售成本(進(jìn)項(xiàng))
您好。 您沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本可以,但是稅前是不能扣除的。
老師的意思是,我們將通過(guò)平臺(tái)的銷(xiāo)售開(kāi)票及銷(xiāo)售結(jié)算單或清單來(lái)確認(rèn)收入,只是成本這塊以我們支付給供應(yīng)商的價(jià)款為成本,只是因?yàn)檫@塊我們沒(méi)有單據(jù)跟發(fā)票,所以就算做了也不能所得稅稅前扣除是這個(gè)意思嗎?
對(duì)啊,您成本沒(méi)有發(fā)票,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不能稅前扣除啊。相當(dāng)于您是無(wú)票采購(gòu)商品,做賬沒(méi)問(wèn)題,但是稅法不認(rèn)可這塊成本。