你好 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)當(dāng)同時(shí)開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷(xiāo)收入才是的?
對(duì)方退貨當(dāng)月未開(kāi)出紅字發(fā)票,但貨物又已經(jīng)退回倉(cāng)庫(kù)了,怎么處理賬務(wù)
請(qǐng)問(wèn),我1月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)未認(rèn)證,但先把貨品做了入庫(kù),2月時(shí)退貨,然后把這張發(fā)票退回給對(duì)方,對(duì)方已開(kāi)紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)帳務(wù)應(yīng)該怎么處理?謝謝!
老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對(duì)方開(kāi)了紅字 怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)退貨情況:發(fā)票未勾選的情況本月退貨的不用開(kāi)紅字發(fā)票,那入庫(kù)時(shí)已經(jīng)做了賬,退貨后賬應(yīng)該怎么處理?
退貨,實(shí)物已經(jīng)交回給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票過(guò)來(lái),我方賬務(wù)處理?
當(dāng)月專(zhuān)票不入賬,直接勾選進(jìn)項(xiàng)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額后面是什么明細(xì)名稱(chēng)。貸方是應(yīng)付賬款-暫估。月末稅金結(jié)轉(zhuǎn)。然后這個(gè)抵扣的稅金沖平了。但是等第二個(gè)月后,材料款項(xiàng)付了,沖紅暫估成本,這筆稅金又要怎么做賬。麻煩老師看一下,我這兩個(gè)問(wèn)題
老師,庫(kù)存商品建賬的時(shí)候少盤(pán)了 現(xiàn)在盤(pán)出來(lái)了,怎么做賬
老師,之前會(huì)計(jì)做的低值易耗品科目有余額,我在重新入財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有低值易耗品科目,應(yīng)該怎么辦?
老師請(qǐng)問(wèn)免稅的農(nóng)產(chǎn)品,凍的鰻魚(yú),帶魚(yú)是免稅,還是帶稅點(diǎn)的
申報(bào)工資的時(shí)候需要扣除請(qǐng)假金額嘛?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅平不了,老師,怎么做才平,直接把會(huì)計(jì)分錄分享
老師你好,怎么計(jì)提水利建設(shè)基金和交費(fèi)的分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,有一筆押金需要退還,沒(méi)有計(jì)入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要退給對(duì)方,如何記賬?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?麻煩會(huì)計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤(rùn)表出現(xiàn):一級(jí)科目稅金及附加和二級(jí)科目城建稅還是平不了,直,導(dǎo)致申報(bào)提示
出口貨物,按免稅申報(bào)了,如果進(jìn)項(xiàng)資料不全,沒(méi)退稅的話,那之前免稅申報(bào)還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進(jìn)項(xiàng)不退了
你的意思還有借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款,那稅務(wù)方面呢,要不要借:應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng))呢
你好,如果開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),? ?貸:應(yīng)收賬款等科目
沒(méi)開(kāi)具紅字 但貨已退回,是不是只要做借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,收到紅字再做稅方面的分錄
你好,是的,是這樣的?