你好 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)當(dāng)同時開具紅字發(fā)票沖銷收入才是的?
對方退貨當(dāng)月未開出紅字發(fā)票,但貨物又已經(jīng)退回倉庫了,怎么處理賬務(wù)
請問,我1月有張進(jìn)項發(fā)票,當(dāng)時未認(rèn)證,但先把貨品做了入庫,2月時退貨,然后把這張發(fā)票退回給對方,對方已開紅字發(fā)票,請問帳務(wù)應(yīng)該怎么處理?謝謝!
老師 已經(jīng)入成本的發(fā)票 但是又退貨 對方開了紅字 怎么做賬
請問退貨情況:發(fā)票未勾選的情況本月退貨的不用開紅字發(fā)票,那入庫時已經(jīng)做了賬,退貨后賬應(yīng)該怎么處理?
退貨,實物已經(jīng)交回給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒有開紅字發(fā)票過來,我方賬務(wù)處理?
當(dāng)月專票不入賬,直接勾選進(jìn)項。借主營業(yè)務(wù)成本-暫估,應(yīng)交稅費-進(jìn)項,進(jìn)項稅額后面是什么明細(xì)名稱。貸方是應(yīng)付賬款-暫估。月末稅金結(jié)轉(zhuǎn)。然后這個抵扣的稅金沖平了。但是等第二個月后,材料款項付了,沖紅暫估成本,這筆稅金又要怎么做賬。麻煩老師看一下,我這兩個問題
老師,庫存商品建賬的時候少盤了 現(xiàn)在盤出來了,怎么做賬
老師,之前會計做的低值易耗品科目有余額,我在重新入財務(wù)軟件里沒有低值易耗品科目,應(yīng)該怎么辦?
老師請問免稅的農(nóng)產(chǎn)品,凍的鰻魚,帶魚是免稅,還是帶稅點的
申報工資的時候需要扣除請假金額嘛?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅平不了,老師,怎么做才平,直接把會計分錄分享
老師你好,怎么計提水利建設(shè)基金和交費的分錄
請問老師,有一筆押金需要退還,沒有計入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要退給對方,如何記賬?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):一級科目稅金及附加和二級科目城建稅還是平不了,直,導(dǎo)致申報提示
出口貨物,按免稅申報了,如果進(jìn)項資料不全,沒退稅的話,那之前免稅申報還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進(jìn)項不退了
你的意思還有借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款,那稅務(wù)方面呢,要不要借:應(yīng)交稅費(銷項)呢
你好,如果開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),? ?貸:應(yīng)收賬款等科目
沒開具紅字 但貨已退回,是不是只要做借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本,收到紅字再做稅方面的分錄
你好,是的,是這樣的?