這個(gè)你們正常交稅對(duì)方是可以使用的,這個(gè)沒(méi)有期限限制, 不跨年對(duì)方就可以稅前扣除,抵減企業(yè)所得稅, 專票話,這個(gè)對(duì)應(yīng)要是稅額沒(méi)有期限

現(xiàn)在企業(yè)注銷前開(kāi)出的增值稅發(fā)票客戶還能正常使用嗎?如果能使用,期限是多久?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開(kāi)了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開(kāi)了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來(lái)是這樣子的,請(qǐng)問(wèn)我能申請(qǐng)退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
小規(guī)模企業(yè)取得了增值稅普通發(fā)票,因?yàn)椴缓弦?guī),發(fā)票不能正常使用,但是因?yàn)殇N貨方企業(yè)已注銷,無(wú)法重新開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)可以稅前扣除這部分費(fèi)用嗎?
老師你好,2017年給客戶開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,由于當(dāng)時(shí)客戶沒(méi)有錢(qián)給,以至于拖到2023年,但是2023年,客戶修改了公司名稱,公司拒收這張發(fā)票, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這張發(fā)票怎樣操作才能正常使用?七年前的紙質(zhì)版的普通發(fā)票,現(xiàn)在還能紅沖嗎?
那是破產(chǎn)清算企業(yè)是個(gè)國(guó)企現(xiàn)在把他的房屋建筑物構(gòu)筑物還土地使用權(quán)全部拍賣出去了,破產(chǎn)企業(yè)能開(kāi)發(fā)票給買受方嗎,破產(chǎn)用交增值稅嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對(duì)于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報(bào)操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得你這個(gè)人不錯(cuò),那反過(guò)來(lái)怎么讓員工覺(jué)得這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不錯(cuò)呢?
長(zhǎng)沙企業(yè)每月社保醫(yī)保申報(bào)繳費(fèi)截止時(shí)間是什么時(shí)候?
老師您好,開(kāi)94232.05元的貨物13%的票,我得在庫(kù)存品里選出多少錢(qián)的成本來(lái)開(kāi)?
想去物業(yè)公司面試會(huì)計(jì),怕人家問(wèn)專業(yè)的知識(shí),請(qǐng)問(wèn)有什么要求嗎?物業(yè)公司業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎,
第一次A股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán),實(shí)繳20萬(wàn),按照21萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給了B股東,運(yùn)營(yíng)期間B股東實(shí)繳了50萬(wàn),B股東又把股份全部轉(zhuǎn)讓給了A股東,這時(shí)B股東的實(shí)繳就是50+21=71 萬(wàn)元對(duì)嗎?
老師,4.11號(hào)起租到5.4日停租,每個(gè)月1500,從5.5號(hào)起租到10.29號(hào)每個(gè)月800元,從4.11日到10.29一共交了7200元,其中包括雜費(fèi)半年900元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)房東一共退多少租金?
本單位是家門(mén)診部,預(yù)算的全年收入是6000萬(wàn),門(mén)診部的話,截止到10月份完成了77%,工資全年預(yù)算總額300萬(wàn),已發(fā)120萬(wàn),如何根據(jù)收入的完成情況來(lái)核定,10月份的工資總額那么怎么來(lái)算10月份這塊的總額?

