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老師,出納報(bào)銷員工費(fèi)用時(shí),怎么區(qū)分應(yīng)該用其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款呢?

2020-10-27 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-27 16:04

同學(xué),您好,這個(gè)錢先借走的,借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 報(bào)銷的時(shí)候,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 如果這個(gè)是報(bào)銷沒有付款 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 付錢時(shí)借其他應(yīng)付款 貸銀行或現(xiàn)金

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快賬用戶6847 追問 2020-10-27 16:20

明白了,就是分兩種情況,第一種是已經(jīng)預(yù)付錢了,第二種是員工墊付, 那如果第一種情況,員工花超了應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-27 16:21

同學(xué),您好,這個(gè)錢先借走的,借其他應(yīng)收款100 貸銀行存款100 報(bào)銷的時(shí)候,借管理費(fèi)用150 貸其他應(yīng)收款100 銀行存款50

頭像
快賬用戶6847 追問 2020-10-27 16:31

好的,謝謝老師講的很清楚,明白了,祝您工作順利,身體健康。

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-27 16:32

同學(xué),您 好,客氣了,那給個(gè)好評(píng)哦,謝謝同學(xué)

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同學(xué),您好,這個(gè)錢先借走的,借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 報(bào)銷的時(shí)候,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 如果這個(gè)是報(bào)銷沒有付款 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 付錢時(shí)借其他應(yīng)付款 貸銀行或現(xiàn)金
2020-10-27
你好 沒有設(shè)置其他應(yīng)付款科目的也可以用其他應(yīng)收款科目代替
2020-11-02
你好,貸方記入到其他應(yīng)付款。
2023-10-12
你好 應(yīng)付賬款核算企業(yè)日常經(jīng)營形成的負(fù)債 包括體檢費(fèi)用? 其他應(yīng)付款只要是公司和其他主體的往來?
2021-08-23
您好, 員工先墊付了,是吧
2024-09-13
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