你好,一般計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費,不可以抵扣進項
我方發(fā)生業(yè)務(wù)招待費,1、一般涉及什么項目?只有餐飲費和住宿費嗎?2、什么情況可以有進項稅
請問個人交通費和業(yè)務(wù)招待餐飲費在一起報銷,那么入賬的時候是可以寫在一賬憑證上面嗎?我習慣一筆銀行款項就是一張憑證,那么有沒有哪些情況是不能寫在一賬憑證上面的,學堂有哪些課程可以學習到這個呢?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
?老師,請問如果我們客服中心里有一些客服人員,但這些人不是我們員工,不是我們發(fā)工資,但我們給提供餐費,對于這部分餐費支出,我們應該計入什么科目?不能計入業(yè)務(wù)招待費和福利費,請問可以計入營業(yè)外支出嗎?涉及個稅嗎?如果涉及按什么申報呢?勞務(wù)費嗎?
2甲公司2023年預計全年銷售收入為1.5個億,本年業(yè)務(wù)招待費預計為50--400萬請問該公司業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)發(fā)生額是多少?并通過計算當業(yè)務(wù)招待費取不同值時企業(yè)所得稅情況進行驗證。填寫驗證情況表。(1)請計算業(yè)務(wù)招待費最優(yōu)值。(1分)(2)請?zhí)顚懴卤?,其中方案二為最?yōu)值。(6分)--直接在第二空按順序?qū)懮稀7桨敢环桨付桨溉桨杆臉I(yè)務(wù)招待費50(1)200400納稅調(diào)整增加額(2)(4)(5)企業(yè)所得稅增加額(6)(7)(8)(9)企業(yè)所得稅增加額/業(yè)務(wù)招(10)(11)(12)(13)待費%(3)請談?wù)劗敇I(yè)務(wù)招待費超過了最優(yōu)值時,可以通過什么辦法可以既不用承擔較高的所得稅,又不會影響企業(yè)的業(yè)務(wù)。(2分)(9.0分)
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分攤給其他租戶,收到發(fā)票有進項,開發(fā)票出去分攤有銷項,這個稅一進一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
意思不管招待花什么錢,開的什么票,都不可以有進項稅?
你好,對的,你的理解是正確的??