你之前期初有金額呢,合計是需要加你之前就有的,你之前有100.77萬
我是行政單位工作人員2013年我出差回來報發(fā)票沖扺出差借款25000元,出納要求開現(xiàn)金支票去銀行取現(xiàn)金來還,我便拿支票取了現(xiàn)金還給了出納,但未退還借條,今年單位才通知我說我借款還沒有還,我無語了,現(xiàn)在不在該怎么辦,請老師指點(diǎn)下,報銷單子上是實(shí)報2.6萬,借2.5萬,我當(dāng)時對出納說沖抵借款,后補(bǔ)我一千就可以了,但他要2.6萬支票去銀行取現(xiàn)金來還2.5萬,取錢還了后他沒上帳
請問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費(fèi)共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費(fèi)共計10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
銀行提取了備用金210萬,現(xiàn)金借方余額一共100.77萬,那合計起來一共就是300.77萬,可是我一共才從銀行取出了210萬,老師請問要怎么理解
從辰駿0D0(提問者)謝謝齊老師!還是不太明白,例如:甲開發(fā)公司購買土地支付土地儲備中心岀讓金6000萬元,并取得了出讓金票據(jù),現(xiàn)在甲出售給A一套住房,總價109萬元,開出普票給A,甲公司收到了A銀行存款109萬元時,請教如何做會計分錄?請老師在列分錄時標(biāo)出金額共2條回復(fù)
在稅務(wù)局開票紙質(zhì)要蓋公章嗎
老師好!我們公司工商和稅務(wù)已注銷,有一個一般戶忘記注銷了,基本戶已經(jīng)注銷了,一般戶還能不能注銷,不注銷有沒有什么影響
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個月她沒有來報銷,這個收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來報銷了,才當(dāng)做報銷那個月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會計政策變更而不是會計估計變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個人支付的,這個人沒在我們公司申報個稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個人嗎?
老師個人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對于對銀行提供的報表,一般調(diào)整報表要調(diào)哪些項目?
印花稅需要計提嗎?還是繳納的時候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
不是,是領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計賬面上備用金和現(xiàn)金是多少,截至到9月份銀行的備用金一共計提了210萬,然后現(xiàn)金借方余額100.77萬,領(lǐng)導(dǎo)就說那合計一共就是300.77萬,我不明白他說的合計300.77萬是什么意思
現(xiàn)金借方余額100.77萬 這個之前賬上不是有這么多嗎,現(xiàn)在提取了210萬,那這個加進(jìn)來就是300.77萬?
我的理解是,我一共銀行提取了備用金210萬,那就是現(xiàn)金一共210萬,平時用來報銷,然后現(xiàn)在現(xiàn)金借方有100.77萬,那意思不是應(yīng)該總共就210萬,用了109.23萬,剩余100.77萬嗎,是我理解錯了?
你說210萬是合并的那這個按你這個理解是對的,那你找對方說下,說是合并的,210萬包括之前100.77萬,
那我這借方余額100.77萬是剩余的錢還是支出的錢啊
沒有支付的,公司還有的這么多??
用了109.23萬 你這個不是用了嗎,這個是用掉的