同學(xué)你好 那有發(fā)票嗎
老師,我是一家商貿(mào)行的會計,廠家以貨補(bǔ)形式的返利,我們怎么做賬?
老師,合同是客戶跟廠家簽的,我們是代理商負(fù)責(zé)送貨,利潤是廠家給的返利,我是平進(jìn)平出把好?還是以廠家給的返利入賬,廠家返利直接返到我們的下單賬戶里,下單可以使用
我們是汽車4S店,客戶的二手車置換補(bǔ)貼是我們向廠家提交材料,廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上,后期給我們沖抵進(jìn)貨款,我們收到廠家的發(fā)票是負(fù)數(shù)提現(xiàn),這筆錢我們退給客戶,客戶是沒法開票給我的,那這個我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理吶
老師我們是4s店,廠家贈送交強(qiáng)險,廠家把交強(qiáng)險以返利的形式回到指定的返利池,完后我們開具紅字信息發(fā)票再轉(zhuǎn)到廠家的現(xiàn)金戶抵后期要進(jìn)貨的貨款,這個怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們是4s店,有貼息產(chǎn)品,廠家會以返利的形式給到廠家的的返利池,進(jìn)車的時候可以用,怎么做賬務(wù)處理
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請留底退稅嗎?
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺,出收入折合人民幣200萬元;本月國內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬元;國內(nèi)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證,本月期初留底稅額為6萬元,該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月免抵稅額是多少萬元
你好,老師,請問一下,個體戶中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
甲公司應(yīng)該賬款為160萬,已提壞賬準(zhǔn)備10萬,這種說法的應(yīng)該賬款是賬面余額還是賬面價值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機(jī)等設(shè)備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請問現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個出口越南的銷售合同,當(dāng)時做的抵扣沒做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?
沒有發(fā)票
沒有發(fā)票這個貨補(bǔ)就是營業(yè)外收入了
而且以后這些返利還回返利給我們下面的小業(yè)務(wù)員
那你這個金額計入應(yīng)付職工薪酬就行了
不是,是廠家以貨補(bǔ)的形式返利給我們后,我們有些返利給下面業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員返給商鋪;有些是做活動費用了。
那就計入銷售費用里面
廠家給的返利是以前審批的,這個月又有新的返利審批,那我做那個返利?做什么科目?
這個就是銷售費用的哦
哪個做銷售費用?本月實際收到的返利還是新批準(zhǔn)的返利?
返給下面的返利是銷售費用
本月新批準(zhǔn)的返利做營業(yè)外收入還是實際收到的上個月的返利做營業(yè)外收入?
就是在下面商鋪做活動,每個月會贈送一些商品,還有搞一些活動的費用會向廠家申請,廠家審批后會在以后幾個月以貨補(bǔ)的形式返利給我們,審批后我們會免費贈送商鋪,其他活動費用我們以現(xiàn)金形式支付,本月審批的返利以后幾個月會陸續(xù)以貨補(bǔ)的形式返給我們。
同學(xué)你好 按照實際收到的做就行了
謝謝老師!真心感謝!
滿意請給五星好評,謝謝