借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利
老師,我們老大喊我把科目余額表平了,做成股東分紅 ,請(qǐng)問老師要怎么做呢
老師,我們單位有一個(gè)股東要做分紅,已經(jīng)轉(zhuǎn)款。請(qǐng)問我會(huì)計(jì)科目怎么做?然后要申報(bào)所得嗎?在哪個(gè)里面做申報(bào)呢?
老師,請(qǐng)問我再1月份的賬目中,計(jì)提了應(yīng)分配給股東的分紅實(shí)際沒支付,科目是借 利潤(rùn)分配-應(yīng)付普通股利,貸 應(yīng)付股利。 但是現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)了損益出具報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表不平,不平的數(shù)據(jù)就是計(jì)提股東分紅的數(shù)據(jù),請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我想問下,我們是酒店,賬目怎么做,還有就是老板是五個(gè)股東,怎么分紅呢?
老師請(qǐng)問一下,我們做了無票收入,但這個(gè)月客戶又喊我們公司把票開給開,我們?cè)诩t沖的時(shí)候是把金額全部沖完還是要留一小部分不紅沖?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價(jià)值500萬。同時(shí)從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫(kù)到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫(kù)按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來說有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師那我的應(yīng)付賬款借方怎么平掉呢?是子公司多付給總公司了,老大喊轉(zhuǎn)成總公司得到的分紅
是分公司不是子公司,平時(shí)我們分公司向總公司采購(gòu)貨物的
分公司賬戶銷售收到款會(huì)按月轉(zhuǎn)到總公司做應(yīng)付賬款,最后就轉(zhuǎn)多了應(yīng)付余額就在借方去了,說不用轉(zhuǎn)回來了直接做成分紅,我就不知道怎么平這個(gè)賬了
分公司轉(zhuǎn)給總公司不叫分紅,那直接平就可以了 借利潤(rùn)分配 貸應(yīng)付賬款
老師,我們是獨(dú)立核算的分公司 也不做分紅嗎?那多付的應(yīng)付賬款在總公司屬于什么呢?
分紅是母子公司之間的,多付的應(yīng)付賬款在總公司屬于一項(xiàng)資產(chǎn)
好的 謝謝老師
不客氣,滿意五星好評(píng),謝謝