你好!是的。當(dāng)不開票收入交稅。 是不是要交稅要看他是怎么開的發(fā)票,還要看他的收入有多少,是不是 一般納稅人等。

預(yù)付卡銷售方與售卡方非一個(gè)納稅人,銷售方收到售卡方的結(jié)算款時(shí),應(yīng)向銷售方開具增值稅普通發(fā)票。 1.此處結(jié)算款是購買方購買的預(yù)付卡的卡面總金額還是購買方實(shí)際消費(fèi)的金額? 2.開票內(nèi)容開什么?開預(yù)付卡還是實(shí)際的經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容?
老師,稅一里,預(yù)售卡和銷售方不是同一方的時(shí)候,持卡人去銷售方買貨物,銷售方不得給持卡人開具發(fā)票,但要根據(jù)規(guī)定繳納增值稅,他沒有開發(fā)票怎么繳稅,是填到未開發(fā)票收入里么,那天給售卡方開具普票要交稅么?
銷售方是一般納稅人,購買方是小規(guī)模,銷售方上年給購買方開具的普通發(fā)票購買方?jīng)]有入賬,購買方已做完上年度匯算清繳,那么購買方未入賬的上年度發(fā)票怎么處理
老師,我是購買方,6月銷售方給我方開具的增值稅專票只是名頭開錯(cuò),7月我方已抵扣已繳稅,8月我方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),并開具紅字發(fā)票信息表(假如稅額:1000),銷售方同時(shí)也重新給我方重新開具名頭對的稅額一模一樣的專票,8月我方?jīng)]有開具銷項(xiàng)發(fā)票,已按開具紅字信息表稅額1000元繳納增值稅及附加稅,請問這筆分錄怎么做?
增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天,先開具發(fā)票的為開具發(fā)票的當(dāng)天。這個(gè)規(guī)定僅限于采取直接收款方式銷售貨物?對于預(yù)收款,視同銷售等其他種類的銷售行為要不要看開具發(fā)票的時(shí)間?比如預(yù)收款的方式銷售貨物,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為發(fā)出貨物時(shí),那么這個(gè)時(shí)間要不要跟開具發(fā)票時(shí)間對比誰在前?
老師,您好,開具電子專票當(dāng)月只能沖紅,這個(gè)需要入賬嗎?
沒有申報(bào)個(gè)稅的員工食堂生活費(fèi)在25年三季度的所得稅報(bào)表中的已計(jì)提的工資薪金中嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?


老師意思是銷售方要交2次稅,一次是持卡人去消費(fèi)的時(shí)候,一次是給售卡方開票的時(shí)候
你好!不是,正常給銷售卡的時(shí)候開的是預(yù)收款發(fā)票,是不交稅的