1.不一定 如果沒有贈送的是一樣的 2.都可以 只能選一個 開了預(yù)付卡就不能開實際消費的了
預(yù)付卡銷售方與售卡方非一個納稅人,銷售方收到售卡方的結(jié)算款時,應(yīng)向銷售方開具增值稅普通發(fā)票。 1.此處結(jié)算款是購買方購買的預(yù)付卡的卡面總金額還是購買方實際消費的金額? 2.開票內(nèi)容開什么?開預(yù)付卡還是實際的經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容?
某公司為增值稅一般納稅人,今年8月的發(fā)生業(yè)務(wù)情況如下: (1)銷售產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但是貨款未到,向買方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為755000元(不含稅);另銷售一批產(chǎn)品,含稅銷售額合計為680000元,合同約定購買方本月支付1/4,實際收到150000元。(銷售貨物稅率13%) (2)購進生產(chǎn)材料一批,已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款、稅款分別為157000元、20410元;另外支付運輸公司運費(有貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)22000元,增值稅1980元。購進鋼材
老師,你好。關(guān)于多用途預(yù)付卡問題。 1購卡方向支付機構(gòu)買卡不交增值稅,個人(持卡人)收到購卡方給的卡不交增值稅。這兩步不交納增值稅是因為沒有發(fā)生增值額,沒有實質(zhì)的發(fā)生應(yīng)稅行為。 2特約商戶向支付機構(gòu)開據(jù)增值稅普通發(fā)票對個人不開票。由于實際的結(jié)算是跟支付機構(gòu),所以對持卡人不開票,對支付機構(gòu)開普通發(fā)票是因為銷項與進項匹配原則和支付機構(gòu)結(jié)算的必要(支付機構(gòu)主要是收取手續(xù)費);支付機構(gòu)收取的手續(xù)費是可以開具增值稅專用發(fā)票,相當(dāng)于特約商副購進一項服務(wù)。我的上述理解正確嗎?
預(yù)售卡,售卡方與銷售方為不同主體。 售卡方給購卡方開不征稅增值稅普票1萬,銷售方給售卡方開9千8百元預(yù)付卡結(jié)算款增值稅普票,售卡方給銷售方開2千元6%稅率增值稅發(fā)票,我的問題是差額2千元開了兩次發(fā)票,這樣售卡方不是要多交所得稅嗎?
預(yù)售卡,售卡方與銷售方為不同主體。 售卡方給購卡方開不征稅增值稅普票1萬,銷售方給售卡方開9千8百元預(yù)付卡結(jié)算款增值稅普票,售卡方給銷售方開2千元6%稅率增值稅發(fā)票,我的問題是差額2千元開了兩次發(fā)票,這樣售卡方不是要多交所得稅嗎?
老師,公司付合同款的時候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉(zhuǎn)進來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務(wù)異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎
如果按購買方實際消費額、實際經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容開具發(fā)票的話,稅率是不是得按實際的稅率開,不能選擇“不征稅”吧?
是的按實際消費的開 不能開不征稅發(fā)票
這種情況,怎么開票是不是根據(jù)制卡單位和銷售方的結(jié)算制度來定的?如果售卡方收到購買方的資金直接全額給銷售方,那銷售方開具不征稅的預(yù)付卡發(fā)票;如果是按消費者使用卡的消費額度給銷售方結(jié)算,那銷售方就得按實際業(yè)務(wù)開具含正常稅率的發(fā)票給售卡方?
看購買方要求 顧客需要 是的