你好,同學(xué)。 返還的這部分對方開票嗎
請問有人委托我們物業(yè)公司管理幾個車位,由我們代收停車費(fèi)并開具發(fā)票(有協(xié)議書)之后將扣除完稅金和10%管理費(fèi)的剩余部分返還給他,這個如何賬務(wù)處理?
你好,老師,我公司是個物流公司,然后有個人委托我司給他買車,賬務(wù)處理如下:收到個人的車錢,記預(yù)收賬款。然后買完車,記固定資產(chǎn),預(yù)付賬款,另外車輛購置稅,單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)。之后我司物流開運(yùn)輸發(fā)票,把買固定資產(chǎn)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了。現(xiàn)在車已經(jīng)給了個人,但賬面上還掛著預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),和固定資產(chǎn)。請問這樣處理,對嗎?如果不對,應(yīng)該怎么記賬合適?
問老師一個問題:房地產(chǎn)企業(yè)對對購買車位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發(fā)票,就是對方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險,先不說所得稅認(rèn)不認(rèn)的問題,我們可能要補(bǔ)繳個人這部分的個稅?;蛘邲_減的時候進(jìn)銷售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個費(fèi)用都有后續(xù)問題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險
問老師一個問題:房地產(chǎn)企業(yè)對對購買車位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發(fā)票,就是對方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險,先不說所得稅認(rèn)不認(rèn)的問題,我們可能要補(bǔ)繳個人這部分的個稅?;蛘邲_減的時候進(jìn)銷售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個費(fèi)用都有后續(xù)問題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險
老師,你好,我們是財稅公司,為各地園區(qū)做招商引資的,我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議,我們引入的客戶在當(dāng)?shù)丶{稅之后,園區(qū)政府會給一定比例的稅收返還,并統(tǒng)一支付到我司賬戶,我司還需要給所有客戶返還一部分,留下的做為我司的收入。對于這個賬務(wù)處理和稅務(wù)申報我有幾點(diǎn)疑問: 1,我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還,是否需要申報增值稅?是全額申報嗎?還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報? 2,我們收到園區(qū)稅收返還,是否要開發(fā)票給園區(qū)政府? 3,我們收到園區(qū)的稅收返還,同時我們要返一部分給客戶,這部分我們可以做代收代付嗎?
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
對方不開票
你作為代收代付款處理 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 營業(yè)收入 10%部分
收的停車費(fèi)都要開票,這樣就會使報稅的收入和賬面收入不一樣
你要開票,出去,但你出去,你卻收不到票?
是的呢?就是錢不好出去
你兩種方式,要么讓對方開票。 要么就直接是作為不可扣除的成本費(fèi)用支付,納稅調(diào)增
我們是分公司小規(guī)模納稅人
不管你是什么人,這里都只能這樣處理
分錄怎么做?
借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 支付時 借,X成本費(fèi)用等 貸,銀行存款
成本不需要票據(jù)?
我上面給你說的你沒看? 讓你納稅調(diào)增,所得稅匯算時。
好的,謝謝啦!
不客氣,祝你工作愉快。