你好,用應(yīng)納稅額欄次的數(shù)據(jù)除以本年累計(jì)收入,就是稅負(fù)率?

老師您好在增值稅申報(bào)表上怎樣算出稅負(fù),用哪一行的金額除以本年累計(jì)收入呀
老師您好,想問下小規(guī)模申報(bào)表上第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)包含免稅的收入嗎
老師您好!這月有借款利息收入,開了專票,做賬是沖減的財(cái)務(wù)費(fèi),在申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表本年累計(jì)銷售額和財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)銷售額,不一樣怎么辦?
老師想問下年度所得稅匯算表上的收入和增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)收入不一致怎么辦?
老師您好,請(qǐng)問:稅負(fù)率是 用 增值稅申報(bào)表中的“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”做分子是吧?也就是實(shí)際繳納的金額,然后不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入作為分母,這樣做除法,就可以得出稅負(fù)率,是這樣計(jì)算嗎?蟹蟹
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說(shuō),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬(wàn)的廠房,請(qǐng)問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?


24行除以第一行對(duì)嗎
你好,是的,是這樣的? ? ? ?
,謝謝老師,辛苦啦
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝