同學(xué)您好,這是需要視同銷售的
老師,外購商品用于交際應(yīng)酬需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
比如外購商品,已經(jīng)抵扣,后用于職工福利 1.外購時(shí) 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款等 2.用于職工福利 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 老師,這中間有沒有一步是, 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
企業(yè)將外購的貨物用于個(gè)人交際應(yīng)酬與企業(yè)將外購的貨物用于贈送其他個(gè)人,在增值稅處理上有區(qū)別嗎?
企業(yè)所得稅視同銷售的幾種情況?外購商品用于交際應(yīng)酬也要視同銷售嗎?
為什么說將自產(chǎn)、委托加工、外購的貨物用于集體福利不用繳納所得稅,但是用于交際應(yīng)酬就需要繳納所得稅呢?
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
那老師,外購商品用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)中集體福利和個(gè)人消費(fèi)怎么區(qū)分呢?
集體福利就是發(fā)放給員工的,個(gè)人消費(fèi)的比如老板個(gè)人的消費(fèi)