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老師好! 預(yù)付賬款確認(rèn)不能補(bǔ)開(kāi)票了,是這樣沖成本嗎?借:生產(chǎn)成本-肥料 貸:預(yù)付賬款

2020-10-25 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-25 15:01

你好 不用沖成本的,只是所得稅匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)成本調(diào)整出來(lái)就可以了。

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快賬用戶2891 追問(wèn) 2020-10-25 15:08

當(dāng)時(shí)是這樣入賬的:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,沒(méi)關(guān)系到成本,匯算清繳時(shí)怎樣調(diào)整成本?

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齊紅老師 解答 2020-10-25 15:10

你好 就是再做一筆 借?生產(chǎn)成本-肥料 貸:預(yù)付賬款 然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了。

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你好 不用沖成本的,只是所得稅匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)成本調(diào)整出來(lái)就可以了。
2020-10-25
同學(xué),您好,最后一步再貸個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就可以了,其他都是對(duì)的。
2022-01-18
這種記賬方法在大部分情況下是可以的,但可能還需要考慮一些其他因素。 首先,對(duì)于預(yù)付賬款的暫估,一般是基于票到貨未到的預(yù)估,票到后紅沖或沖銷原來(lái)的暫估憑證,再按票面金額做一次分錄。所以你的分錄可能是正確的。 然而,你需要確保你的暫估成本與實(shí)際成本相差不大。如果實(shí)際成本與暫估成本相差較大,可能需要調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和服務(wù)成本的金額。此外,如果發(fā)票在季度末之前未收到,可能需要考慮是否應(yīng)將該筆款項(xiàng)確認(rèn)為其他應(yīng)收款或待攤費(fèi)用,并按照相關(guān)稅法規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)處理。 最后,你需要注意確認(rèn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理是否符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。例如,如果該項(xiàng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,那么你需要確認(rèn)是否已經(jīng)按照規(guī)定繳納了相應(yīng)的稅款。同時(shí),如果該項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及到個(gè)人所得稅等問(wèn)題,你也需要確認(rèn)是否已經(jīng)按照規(guī)定進(jìn)行了申報(bào)和繳納。
2023-10-11
您好,你借方出現(xiàn)兩個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
2022-07-14
您好,這個(gè)是對(duì)的,沒(méi)錯(cuò),后期是這樣做
2024-07-13
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