你好,同學(xué) 你這里一般納稅人,增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 你這里提高價(jià)格,那么只是銷項(xiàng)增加,不會達(dá)到降低稅負(fù)的
案例3 資料:丙企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要以甲原材料加工生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品(A產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%,B產(chǎn)品免稅)。該企業(yè)當(dāng)月的A產(chǎn)品含稅銷售額為900萬元,B產(chǎn)品的含稅銷售額為300萬元。當(dāng)月購進(jìn)甲原材料的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款180萬元,稅款23.4萬元。 要求:按稅負(fù)不能通過提價(jià)轉(zhuǎn)嫁對該企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)籌劃,并說明你的理由。
????資料:丙企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要以甲原材料加工生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品(A產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%,B產(chǎn)品免稅)。該企業(yè)當(dāng)月的A產(chǎn)品含稅銷售額為600萬元,B產(chǎn)品的含稅銷售額為300萬元。當(dāng)月購進(jìn)甲原材料的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款180萬元,稅款23.4萬元。 要求:按稅負(fù)不能通過提價(jià)轉(zhuǎn)嫁對該企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)籌劃,并說明你的理由。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價(jià)款,請問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅