這個(gè)現(xiàn)在是自動(dòng)生成的提取,這個(gè)不能不享受
老師,匯算清繳里面有一項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)虧損如果暫不享受可以嗎
老師,匯算清繳里面的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面以前年度的虧損是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請(qǐng)問老師,這個(gè)說法正確嗎
2022年匯算清繳已做,有虧損,2023年一季度有盈利,可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎?
老師,匯算清繳時(shí),可以彌補(bǔ)以前年度虧損對(duì)嗎?
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬(wàn),但是我看之前申報(bào)的1月份個(gè)稅工資零申報(bào)的,我還有必要更正1月個(gè)稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請(qǐng)問,匯算清繳時(shí),105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行的工資薪金支出包不包含個(gè)人承擔(dān)的社保公積金和個(gè)人所得稅?
我們公司花20多萬(wàn)請(qǐng)別的公司開發(fā)的軟件 但是沒有申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記,這種也算無(wú)形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,怎么做賬
工商年報(bào)企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
你好,老師,我報(bào)2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳,累計(jì)折舊有一部分是補(bǔ)計(jì)提的以前年度的折舊,這個(gè)需要怎么報(bào)了
我們今年的加計(jì)扣除被抽查了,稅局要求調(diào)整數(shù)據(jù),因?yàn)槭窍胍稽c(diǎn)稅,但是因?yàn)橛幸郧澳甓忍潛p,調(diào)整了還是不用繳稅,這要咋整
要你們調(diào)19年的匯算清繳表?交稅這個(gè)只能納稅調(diào)整表納稅調(diào)增把虧損全部調(diào)了,沒有好的辦法,今年的加計(jì)扣除被抽查了,稅局要求調(diào)整數(shù)據(jù) 說是調(diào)幾年嗎?
他沒有要求調(diào)幾年,只是說加計(jì)扣除占比高了,發(fā)了一張調(diào)整加計(jì)扣除報(bào)告的表格,要我們填寫補(bǔ)繳稅款的金額
你的意思是加計(jì)扣除這個(gè)調(diào)了也是不需要交稅的?
那和專管員協(xié)商下,看這個(gè)可以直接按他說調(diào)交稅,這個(gè)多虧損是不是可以繼續(xù)后面抵減,協(xié)商下
嗯嗯謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了