你好,之前的業(yè)務你知道嗎?
建賬前銀行存款余額計入銀行存款科目期初,與之對應的應計入哪個科目期初
設置科目期初,借方:銀行存款200,應收賬款200,貸方400放在哪個科目合適
老師,請問設置期初數(shù)據(jù),庫存商品有借方數(shù)據(jù),貸方應當什么科目好?公司沒有科目余額表。之前的現(xiàn)金以及銀行存款對應的貸方科目計入未分配利潤了,這個庫存商品呢?
老師您好!期初建賬時的應收賬款、其他應收款、現(xiàn)金、銀行存款、庫存商品的借方余額對應的貸方分別是哪個科目;應付賬款、其他應付款的貸方余額對應的借方是哪個科目
老師,21年是手工賬,22年初變成電腦賬了 結(jié)果錄入期初余額的時候,發(fā)現(xiàn)銀行存款有一個銀行的期初余額錄錯誤了應該錄15元,結(jié)果錄成了48000元,那相對應的會是哪個科目錄錯了呢?是銀行與銀行之間,還是銀行與往來科目之間?
老師,公司付合同款的時候需要附合同復印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉(zhuǎn)進來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎
之前的業(yè)務不知道
借銀行存款貸利潤分配。
可以計入實收資本嗎
你好不可以做實收資本里面的。
除非你找到你的銀行回單,有明確是股東打進來的。
謝謝,老師那實收資本為零,老板沒存錢,營業(yè)執(zhí)照還100萬,呀也可以
你好,現(xiàn)在是認繳制,只要在認繳期內(nèi)可以。