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老師你好,企業(yè)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)增值稅,怎么計(jì)算前期增值稅?進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)進(jìn)行了抵扣

2020-10-24 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-24 13:42

同學(xué)你好 如是購入時(shí)已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,在銷售時(shí)是按稅率交稅的,動產(chǎn)是13%,不動產(chǎn)是9%; 您說的前期的增值稅是指 ?

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快賬用戶7493 追問 2020-10-24 14:02

老師,如果他前期增值稅沒有進(jìn)行抵扣呢?現(xiàn)在銷售已使用過的固定資產(chǎn),那增值稅該怎么計(jì)算?

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齊紅老師 解答 2020-10-24 14:04

同學(xué)你好 如果他前期增值稅沒有進(jìn)行抵扣呢?現(xiàn)在銷售已使用過的固定資產(chǎn),那增值稅該怎么計(jì)算?——是按簡易計(jì)稅,依3%減按2%征收;

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同學(xué)你好 如是購入時(shí)已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,在銷售時(shí)是按稅率交稅的,動產(chǎn)是13%,不動產(chǎn)是9%; 您說的前期的增值稅是指 ?
2020-10-24
你好 公司銷售自己使用過的固定資產(chǎn),抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的,不動產(chǎn)是9? 動產(chǎn)增值稅稅率是13%
2021-04-20
您好,這個(gè)是對的,對的哈
2022-11-13
您好,附表1開具其他發(fā)票13行申報(bào),留抵可以抵這個(gè)銷售的增值稅的 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),在購買該固定資產(chǎn)時(shí)按照規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,可以按照3%征收率減按2%征收增值稅,只能開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。
2023-07-14
你好同學(xué),應(yīng)繳納的增值稅20000/(1+3%)*2%
2024-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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