同學(xué)你好 如是購入時(shí)已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,在銷售時(shí)是按稅率交稅的,動產(chǎn)是13%,不動產(chǎn)是9%; 您說的前期的增值稅是指 ?
老師你好,企業(yè)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)增值稅,怎么計(jì)算前期增值稅?進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)進(jìn)行了抵扣
老師,小規(guī)模銷售固定資產(chǎn),舊貨這些怎么計(jì)算增值稅 一般納稅人銷售固定資產(chǎn),舊貨怎么計(jì)算增值稅, 如果以前享受過優(yōu)惠,或者抵扣過進(jìn)項(xiàng),怎么計(jì)算 如果以前沒享受過優(yōu)惠和進(jìn)項(xiàng)抵扣又怎么做
一般納稅人銷售自己使用過的、納入營改增試點(diǎn)之日前取得的固定資產(chǎn),按照現(xiàn)行舊貨相關(guān)增值稅政策執(zhí)行。 營改增之前的固定資產(chǎn)如果已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話,也可以享受這個(gè)政策嗎?
一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購入時(shí)進(jìn)項(xiàng)已全額抵扣,出售時(shí)銷項(xiàng)按13%開票,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)如何填列
老師,我們公司一般納稅人,銷售一批使用過固定資產(chǎn),一部分近是三年購買的,進(jìn)項(xiàng)13%,已經(jīng)抵扣過了。一臺是自己用舊機(jī)器零件組裝的,沒抵扣過進(jìn)項(xiàng),請問開專票,增值稅稅率開多少的?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師這個(gè)分錄寫在一起可以嗎 還是分開做兩筆分錄
老師你好,我們現(xiàn)代服務(wù)業(yè),單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定金額5000元以上固定資產(chǎn)?,F(xiàn)我單位購入筆記本電腦一臺,要做低值易耗品,請問這個(gè)二級科目屬于哪個(gè)科目?
老師,接了一家個(gè)體戶洗車服務(wù)的,也會貼膜這些。有4個(gè)股東,要求是算成本收入這些,吧賬理清楚,想問下要怎么去做,才能吧賬理的清楚,也不用天天去記賬,
建筑勞務(wù)公司,工地員工受傷,然后申請勞仲裁調(diào)解,我公司仲裁調(diào)解,銀行支付9萬元,需要在24年匯算調(diào)增嗎?分錄怎么做?是計(jì)入營業(yè)外支出,還是申報(bào)工資薪金,按照工資給他發(fā)放工資來做?
老師,我們用的美團(tuán)軟件收錢的,所以美團(tuán)要扣手續(xù)費(fèi),第二天到賬后是扣過手續(xù)費(fèi)的錢,我們做賬按實(shí)際收到的做,還是按應(yīng)該收到的做,然后在把手續(xù)費(fèi)體現(xiàn)出來?
老師,發(fā)票類目可以直接開:魚嗎?
收到房租第二季度發(fā)票,并且已付款,如何做賬,謝謝
還沒有工作的情況這個(gè)軟件寫什么公司呢?
老師,如果他前期增值稅沒有進(jìn)行抵扣呢?現(xiàn)在銷售已使用過的固定資產(chǎn),那增值稅該怎么計(jì)算?
同學(xué)你好 如果他前期增值稅沒有進(jìn)行抵扣呢?現(xiàn)在銷售已使用過的固定資產(chǎn),那增值稅該怎么計(jì)算?——是按簡易計(jì)稅,依3%減按2%征收;