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A為一家出口兼內(nèi)銷生產(chǎn)企業(yè),9月出口收入1179332.41元,內(nèi)銷5896491元,假設(shè)9月已認證的進項稅額為595864.6元,請計算9月增值稅,附加稅以及增值稅稅負?(本題收入是不含稅收入)

2020-10-24 07:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-24 12:29

你好,同學 這里是按不含稅金額計算的

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快賬用戶4906 追問 2020-10-24 12:30

這里的增值稅怎么算?

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齊紅老師 解答 2020-10-24 12:32

我是假定你這些數(shù)據(jù)按不含稅處理的

我是假定你這些數(shù)據(jù)按不含稅處理的
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快賬用戶4906 追問 2020-10-24 12:37

可以解析一下解題思路嗎?為什么不是用13%稅率的?出口是不是涉及出口退稅?怎么辦理出口退稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-24 12:37

不好意思,你這里稅率13%,我想錯了 將稅率更為13%,其他不變

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你好,同學 這里是按不含稅金額計算的
2020-10-24
不得免征和抵扣稅額=1000*(13%-9%)=40 應(yīng)納稅額=300*0.13-(195-40)=-116 免抵退稅額=1000*9%=90 應(yīng)退稅額=90
2022-05-13
1.當期不得免征和抵扣的稅額=1000*(13%-9%)=40 2.當期應(yīng)納稅額=300*13%-(195-40)=-116 3.當期免抵退稅額=1000*9%=90 4.?當應(yīng)納稅額為負數(shù)? ?有退稅額? ? (2和3的絕對值? 當期應(yīng)退稅額取小值? )即當期應(yīng)退稅額90
2021-04-28
你好 銷項稅=100*13%=13 進項稅20.8 出口貨物進項轉(zhuǎn)出=140*(13%-9%)=5.6 應(yīng)交增值稅=13-(20.8%2B4-5.6)=-6.2 計算出口退稅=140*9%=12.6萬 應(yīng)退增值稅=6.2 免抵稅額12.6-6.2=6.4
2022-05-13
您好!這個要求是要做什么呢美女
2022-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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