你正常進(jìn)入本期的支出就可以了,不會因?yàn)槟阌玫腻X是上年度的,這個賬務(wù)處理有區(qū)別。
2X19年9月,某事業(yè)單位共收到財(cái)政撥款收入2500000元,“事業(yè)支出”科目下“財(cái)政撥款支出”明細(xì)科目的當(dāng)月發(fā)生額為2400000元。月末,該事業(yè)單位將本月財(cái)政撥款收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)。不考慮其他因素,下列賬務(wù)處理中不正確的有( )。 A 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入2500000//貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2500000 B 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2400000//貸:事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出2400000 C 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入2500000//貸:財(cái)政撥款結(jié)余——結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入2500000 D 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)2400000//貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整2400000
老師,請問支出非財(cái)政撥款收入,計(jì)入行政支出還是其他支出,年底怎么區(qū)別非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余,非財(cái)政撥款支出怎么單獨(dú)反映
行政單位使用上年財(cái)政撥款結(jié)余資金支付本年支出,怎么記賬?
事業(yè)單位使用上年非財(cái)政撥款結(jié)余用于人員支出,賬務(wù)處理如何做
事業(yè)單位使用上年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)—項(xiàng)目支出資金支付本年項(xiàng)目支出,如何寫會計(jì)分錄
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎金,獎金600元,需要交個稅150由公司幫承擔(dān)全額,申報(bào)偶然收入按稅前750申報(bào),那交個人代開回獎金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務(wù)對嗎?發(fā)票金額按600開還是750開?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費(fèi)用機(jī)物業(yè)過渡費(fèi)4,652,000.00元,同時(shí)該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問題?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算?。啃枰陥?bào)個稅嗎
老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對方不同意現(xiàn)在。我們談的價(jià)格235塊錢,對方給我們開3%的純勞務(wù)發(fā)票。稅前是6.84 這個方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價(jià)格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個建筑施工公司承包的項(xiàng)目,可以轉(zhuǎn)包給另一個公司嗎?
您好,老師,我單位是一個工廠,剛剛開業(yè),新進(jìn)了幾個小機(jī)器價(jià)值10萬左右還有2萬左右的配套用的??梢圆挥?jì)入固定資產(chǎn)把,那我計(jì)入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個項(xiàng)目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費(fèi)給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
開票稅點(diǎn)自動計(jì)算器,老師這個表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
不應(yīng)該是借:財(cái)政撥款結(jié)余 貸:銀行存款嗎?
借,行政支出 貸,資金結(jié)存 你雖然用的之前的錢,支出是本期的