您好 請(qǐng)問季度有利潤嗎
老師好,二季度 計(jì)提了所得稅 5000 還沒有繳納。三季度 所得稅 也是5000 怎么顯示應(yīng)交稅款 5000? 不是應(yīng)該抵了二季度5000 應(yīng)交稅款 0?
所得稅怎么計(jì)提,1季度的已交,二三季度沒交!不知道怎么計(jì)提
你好..2022年第一季度虧損..第二季度盈利的覆蓋不了第一季度的虧損..第二季度也不計(jì)提所得稅.. 第三季度的利潤合計(jì)全年是有盈利的計(jì)提所得稅..第四季度是虧損的..那第三季度計(jì)提的所得稅應(yīng)該怎么減少呢
之前企業(yè)一直虧損,所以沒有所得稅?,F(xiàn)在企業(yè)盈利,第一次弄所得稅,不知道怎么辦。按季計(jì)提嗎?如果第二季度有盈利,計(jì)提所得稅,那四三季度虧損,要沖回來嗎?怎么做分錄
老師:你好!一二季度盈利 三季度虧損 企業(yè)所得稅怎么計(jì)提?三季度要做分錄沖回多計(jì)提的所得稅嗎?
答案C這句話怎么理解?
老師,請(qǐng)問發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
有,三個(gè)季度都有利潤
那什么原因沒有繳納
疫情減緩到明年交
到底先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益?
先結(jié)轉(zhuǎn)損益? 然后計(jì)提企業(yè)所得稅
彌補(bǔ)以前年度虧6097.24
那您三季度要按照7848.01計(jì)提企業(yè)所得稅