做一個借銀行存款貸利潤分配
一家企業(yè)銀行一般戶余額是負數(shù),但是因為財務(wù)系統(tǒng)更換,無法調(diào)整當(dāng)年的賬,這種情況應(yīng)該怎么處理呢
老師您好!公司最近付給一家供應(yīng)商之前的欠款。但是因為之前的賬做得特別亂,找不到之前掛的賬。無法沖賬,應(yīng)該怎么處理?謝謝! 老師這樣處理行不行? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤利潤分配——未分配利潤 盈余公積——法定盈余公積 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
我公司開了27000的專票,12月份開的,現(xiàn)在對方要求退票,因為他們當(dāng)時關(guān)賬了。因為跨年了,這個財務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?匯算清繳的時候是不是要調(diào)整收入?現(xiàn)在有2種情況,1,開紅衣,重開發(fā)票。2,開紅字取消該筆業(yè)務(wù),都應(yīng)該怎么進行財務(wù)處理呢?
你好,之前在原來做賬系統(tǒng)做了一家企業(yè)2022年的賬,忘記打財務(wù)報表、總賬、明細賬那些出來了,現(xiàn)在登錄不上了,現(xiàn)在換快賬這個系統(tǒng),想在快賬系統(tǒng)重新建一個2022年的賬套,把憑證重新錄一遍,但是期初余額對不上,我應(yīng)該怎樣處理呢
老師,請問下這個情況我怎么處理。我從元月接的上任會計的賬,公司為小企業(yè)會計準則下的一般納稅人,它的上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費科目余額是零,但是一月份卻繳納了增值稅20000,這種按道理講,上年的未交增值稅科目是應(yīng)該有這個數(shù)字的。我現(xiàn)在該怎么接著處理一月份的這個繳納增值稅的數(shù)字呢?我做的事借未交增值稅,貸銀行存款。但是這樣未交增值稅科目卻出現(xiàn)負數(shù)了!我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應(yīng)收款是個負數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報???
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
但是他現(xiàn)在沒法調(diào)整現(xiàn)在的賬,只能調(diào)整第二年年初的帳,這樣的話,銀行存款余額是負數(shù)有關(guān)系嗎
有關(guān)系 是負數(shù)不合理
銀行存款總額是正數(shù),明細中有個一般戶月是負數(shù)
不可以 出現(xiàn)負數(shù)不合理